湖北第二师范学院

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1、湖北第二师范学院关于印发2015年部门经费预算的通知各预算单位:根据省财政厅、省教育厅关于2015年部门预算的有关文件精神,2015年学校部门预算在广泛征求各预算单位意见的基础上,学校预算管理委员会、校长办公会和校党委会讨论通过后上报省财政厅。经省十二届人民代表大会第三次会议审查批准,省财政厅批复了我校2015年部门预算。现将《湖北第二师范学院2015年部门预算》印发给你们,望认真遵照执行。附件:湖北第二师范学院2015年部门经费预算2015年3月3日4湖北第二师范学院2015年预算编制说明一、2015年预算编制指导思想和基本原则2015年是新的《中华人民共和国预算法》施行第一年,根

2、据《省财政厅关于编制2015年省直部门预算的通知》(鄂财预发[2014]46号)精神,按照新预算法要求,结合我校2014年的实际情况,现将我校2015年财务预算总体编制原则和基本思路说明如下:1、指导思想:深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻落实党的十八届三中全会会议精神,围绕学校发展总体规划和上级部门的相关决策部署,着力落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的各项措施,促进学校持续健康发展;着力推进财经体制改革,加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度;着力优化预算支出结构,支持培育壮大教学与科研,保障民生支出、重大政策支出和重点建设项目支出,从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性

3、支出;着力强化预算刚性约束,减少部门预算调整事项,缩小预决算差异;着力加强预算执行管理,增强预算执行的及时性、均衡性,增强财政资金使用的规范性、有效性和安全性,不断提高支出绩效。2、基本原则:管理职责要明确。财务部门负责编制和执行预算,强化在部门预算和财务管理方面的监督责任;各部门和单位是本部门、本单位的预算执行主体,负责其预算执行并对执行结果负责。保障重点要突出。根据部门职能和发展规划,区分轻重缓急,明确优先排序,严格控制一般性支出,确保人员经费、教学经费和科研经费的资金需求。预算编报范围要完整,编制依据要充分,收支科目要细化,预算执行要可靠。4二、本年度财务收支预算的几点说明1、

4、2015年收入预算数为36005万元,较上年收入预算数34372万元增加1633万元,增涨比率为4.75%。其中:经费拨款13440万元;非税收入拨款16001万元;资产收益拨款3120万元;经营收入466万元;其他收入2678万;部门上缴收入300万元。2015年度财务支出安排数为37455.21万元(含上年财政拨款结余(转)1450.21万元)。其中包括:工资福利支出14310.98万元,对个人和家庭的补助支出6323.41万元,商品服务支出8828.97万元,债务还本及利息支出2418万元,其他资本性支出5335.75万元,其他支出238.1万元。2、2015年人员经费支出预算

5、在2014年的基础上有较大增加,我校2015年工资福利支出安排14310.98万元,比2014年12073.97万元增加2237.01万元;对个人和家庭的补助支出6323.41万元,比2014年5063.45万元增加1259.96万元。共计比2014年多安排人员经费3496.97万元,原因一主要是2015年两项政策性工资改革增资1700万元;原因之二考虑到新进人员的工资、正常增加薪级工资、晋升职称职务等因素也需安排一定增量。3、为了切实提高学校办学实力和水平,为了实现学院发展目标和定位,针对教育部本科教学工作合格评估提出的要求。对教学日常经费的投入、科研经费投入做到稳中有涨。本着勤俭

6、办校的原则对日常运转公用经费,特别是“三公经费”等进行了压缩。4、继续实行“预算簿”管理。各单位、部门在支出审批、报销业务办理的过程中必须出示“预算簿”,凡超出“预算簿”项目和额度的业务,财务处将不予受理。2015年部门预算数使用期为2015年1月1日――2015年12月31日。本年度收支预算各使用单位应按进度和要求执行,逾期未完成预算实行问责制。三、加大预算执行力度,切实加强预算管理41、预算经批复下达后,不得对批复的预算进行调整。特殊情况确需调整的,按有关规定程序办理。2、按照“谁用钱、谁负责”的原则,切实加强资金支出管理。各预算单位负责人、项目经费负责人是经费管理的直接责任人,

7、按照经费管理权限,实行谁签字、谁负责,要把责、权、利有机结合起来。要严格控制“三公”经费,按照厉行节约、制止铺张浪费的要求,不得超预算执行,并确保实际支出不得超过上年水平。3、加强项目经费管理,实行绩效运行跟踪监控管理。项目经费预算下达后,各项目负责人要根据批复的项目预算文本的要求,积极推进项目建设进度,并切实加强资金管理。项目经费的结余、结转严格按照省政府、省财政厅制订的管理办法执行。对造成项目经费结余而被省级财政收回资金的,学校将根据《关于实行党政领导

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