2015年妇联部门预算

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1、2015年妇联部门预算目录第一部分 概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2015年部门预算表一、2015年收支预算表二、2015年妇联收入预算表三、2015年妇联支出预算表四、2015年妇联财政拨款支出预算表五、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2015年部门预算情况说明-5-第一部分  概   况一、主要职能妇联的基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。一、是团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步

2、。二、是教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;三、是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,维护妇女儿童合法权益。四、是为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。二、部门预算单位构成乐陵市妇联部门预算包括:乐陵市妇联预算纳入乐陵市妇联2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:-5-序号单位名称备注1乐陵市妇联 第二部分2015年部门预算表表1.2015年乐陵市妇联收支预算总表表2.2015年乐陵市妇联收入预

3、算表表3.2015年乐陵市妇联支出预算表表4.2015年乐陵市妇联财政拨款支出预算表表5.2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2015年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,妇联的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照

4、履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。二、收支预算总体情况-5-2015年收入预算为103.67万元,其中:财政拨款(补助)103.67万元。2015年支出预算为103.67万元,其中:一般公共服务支出79.25万元,社会保障和就业支出19.31万元,医疗卫生与计划生育支出3.02万元,住房保障支出2.09万元。三、财政拨款支出预算情况2015年财政拨款支出预算为103.37万元,具体情况如下:1、一般公共服务支出79.25万元,主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日

5、常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。2、医疗卫生与计划生育支出3.02万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。3、住房保障支出2.09万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。4、社会保障和就业支出19.31万元,主要用于机关及所属个单位等机构的离退休人员支出。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明2015年,通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置和运行

6、维护费、公务接待费“三公”经费预算共3.5万元。-5-(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务用车购置和运行维护费预算3万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(三)公务接待费预算0.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。-5-

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