中小企业财务预算管理表格

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1、01预算统计表部门:月份预算编号预算科目预算金额实际支出差 额追加预算说 明总经理:审核:填表:02预算追加、变更申请单□追加  □变更月日预算编号预算科目原核定预算拟追加金额申请理由批   示批示申请人:审核:03预算控制表预算编号:预算科目:预算金额:月份日期凭证号码摘要支付金额累计金额超支金额备注月日04预算申请表月   日预算编号预算名称用 途说 明单价数量申请金额合 计批示审核填写05预算执行情况分析汇总表月份月度收支分析年度累计收支分析收入支出净收支收入支出净收支计划/实际增/减计划/实际增/减计划

2、/实际增/减计划/实际增/减计划/实际增/减计划/实际增/减1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计06制造成本预算表成本项目月份月份月份月份预算金额%预算金额%预算金额%预算金额%原料成本物料成本直接工资奖金加工费消耗费电力费旅费修缮费保险费运费折旧间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计其初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值100%100%100%100%07直接成本预算编制部门:编制日期:预算期间:产品名称及规格生产数量直接材料直接人工预算直接成本每件定额预算金额每件定额预算金额单位成本

3、总成本合计制表人:审批人:08生产费用预算汇总表单位:元项目上年实际2007年计划增/减123=2-1工资及附加费企业管理费折旧费消耗材料费低值易耗品燃料和动力费修理费车间经费运输费在产品盘亏其他合计09各项费用支出预算表单位:元月份科目月月月说明工资人人人人人人人人人小计人人人水电费邮电费修理费办公费通信费福利费劳保费税金保险费招待费差旅费运费杂费合计核准:主管:制表:10产品费用预算表产品名称费用类别支出计划预算月月月月月月11一般管理费用预算差分析表单位:元编号项目当月差异累计差异原因分析预算实际差异预算

4、实际差异1工资2职工福利费3办公费4折旧费5职工教育经费6养老保险费7失业保险费8绿化费9修理费10房产税11车船使用税12土地使用税13印花税14无形资产摊销费15业务招待费16坏账损失17技术开发费18技术转让费19其他审核:制表:12实际费用与预计费用比较表制表日期:年月日单位:元科目制造费用销售费用管理费用财务费用合计实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率合计复核:制表:13资金运用预算表月份来 源 预 算支   出   预  算预算编号预算科目预算金额实际金额

5、预算编号预算科目预算金额实际金额合  计合  计备注审核:填表:14采购资金预算表日期:类别预计期初资金占用本期预增采购资金预计耗用量预计期末资金占用上旬中旬下旬合计原材料     包装物     备损件     其他物料                   合计      审批人:制表人:15车间制造费用预算明细及汇总表编制部门:序号费用项目一车间二车间三车间全月合计1变动费用间接材料2间接人工3燃料及动力4劳动保护费    5固定费用非记件人员工资    6非记件人员福利费    7折旧费    8修理费 

6、   9 办公费电话费     低值易耗品     邮递费     业务招待费     杂费    10机物料消耗     其他租赁费     差旅交通费     教育培训费     员工保险支出                                                    制造费用合计    减:非付现费用(采购部支付)    现金支出的制造费用    审批人:制表人:16低值易耗品汇总采购预算表制表部门:预算期间:品名及规格单位单价需求量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购

7、金额                                                                                                                                                合计       审批人:制表人:17辅助材料采购预算表编制部门:预算期间:单位:元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款合计上

8、旬中旬下旬                                                                                                                              合计             审批人:制表人:18销售收入及回款预算表品名及规格销售收入销售回款预计本月应收余额单位预计销售量

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