公司预算管理制度范本

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1、预算管理制度第一章总则第一条为加强公司的预算管理,强化内部控制,防范经营风险,提高公司管理水平和经济效益,实现公司经营目标,特制定本办法。第二条本办法所称预算是指以价值形式对公司生产经营和财务活动所作的具体安排。预算管理是指对预算的编制、审批、执行、控制、调整、考核及监督等管理方式的总称。第三条公司预算年度与会计年度一致。第四条公司预算管理的基本任务:(一)确定公司的经营目标并组织实施;(二)明确公司内部各部门预算管理的职责和权限(三)对公司经营活动进行控制、监督和分析。第五条预算管理的基本原则:(一)量人为出,综合平衡;(二)效

2、益优先,确保重点;(三)全面预算,过程控制;(四)权责明确,分级实施;(五)规范运作,防范风险。第二章预算管理的组织机构第六条公司建立由各预算责任部门、预算管理委员会、董事会构成的三级预算管理体系。第七条公司董事会是预算管理的最高决策机构,负责确定公司年度经营目标,审批公司年度预算方案及其调整方案。第八条公司成立预算管理委员会,由总经理、三总师及公司有关部门的主要负责人组成。预算管理委员会主任由总经理担任。预算管理委员会负责审查预算草案、预算调整草案及预算执行情况报告,向董事会提交预算草案和预算调整草案,组织预算考核与监督。第九条

3、预算管理委员会的办事机构设在公司财务部,财务部负责预算的编制、初审、平衡、调整和考核等具体工作,并跟踪监督预算执行情况,分析预算与实际执行的差异,提出改进措施和建议。第十条公司各部门及公司内部核算单位为预算责任部门,负责本部门分管业务预算编制、执行、分析和控制等工作,并配合财务部做好公司总预算的综合平衡。10第十一条公司各部门之间和部门内部处室之间的预算管理权限,必须划分清楚,做到权责明确。各部门根据工作需要设相应的机构或专人负责本部门分管业务的预算管理工作。第十二条预算管理组织的组成、职责及部门目标:1、公司预算管理委员会:主任

4、委员:总经理,副主任委员:副总经理委员:贸易部经理、内销部经理、供应部经理、总务部经理、财务部经理、总经理室主任、生产管理中心主任、生产厂厂长执行秘书:财务部副经理2、生产厂预算管理委员会:主任委员:厂长委员:副厂长、科长执行秘书:专员3、预算管理委员会的职责:(1)决定公司或各厂的经营目标及方针;(2)审查公司各部及生产厂的初步预算并讨论建议修正事项;(3)协调各部门间的矛盾或分歧事项;(4)预算的核准;(5)环境变更时,预算的修改及经营方针的变更;(6)接受并分析预算执行报告。4、预算执行秘书的职责:(1)提供各部门编制预算所

5、需的表单格式及进度表等;(2)提供各部门所需的生产、收入成本与费用等资料以供编制预算的参考;(3)汇总各部门的初步预算委员会讨论;(4)督促预算编制的进度;提出建议事项,交预算管理(5)比较与分析实际执行结果与预算的差异情况;(6)劝导各部门切实执行预算有关事宜;(7)其他有关预算执行的策划与联络事项。5、部门工作目标。(1)国际市场部:①充分消化现有产能;②利用现有市场,购销相关产品,扩大营业额;③销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等);10④处理积压品;⑤外销成长率(%),年度外销金额()元。(2)国内市场部:①估计

6、内销产品销售数量,协调生产管理中心建立适当库存量;②建立内销销售网,扩大现有客户的采购规格及数量;③积压品处理;④内销成长率(%),年度内销金额()元。(3)供应部:①建立机物料ABC分类,实施重点控制;②建立各主要原材料安全库存量,经济采购量,选择优良供应厂商,商定长期采购合同;加强比价功能,降低采购价格;③降低平均库存量。(4)人事部:①建立员工录用升迁,薪资考核奖惩的人事制度;②精简人事,控制管理费用;(5)保卫部:①建立出入厂管理制度;②加强警卫勤务训练。(6)财务部:①修订现行会计制度,精简作业流程,加强管理会计功能;②

7、适时提供各项管理报表;③强化现金预测功能,灵活资金调度;④严格审核费用开支,控制预算;⑤每月实施存货盘点。(7)生产管理部:①研究开发新产品、新技术、新配方;②推动或审核各种方案研究;③协调产销活动,拟定或修改生产预算,追踪管理生产进度;协助生产厂调度人力,协调各中间生产单位,原料的调度移拨,避免产能闲置或停机待料,或超量生产;④编制人员训练预算。(8)质管部:①拟订(修订)质量管理标准;②推动企业全面质量管理活动;10③拟订“改善提案制度”。(9)生产厂:①改善工作环境,照顾员工生活,加强福利娱乐措施;②拟订年度机器设备维修预算

8、;③严格管理生产进度,全力完成生产预算目标;④管理原料耗用;⑤灵活人员调度,避免闲置人工;⑥机动调拨各种原料供应,避免停机待料;⑦加强机器修护,强化在职训练,提高生产效率,精简人员编制;第三章预算管理的范围与内容第十三条公司所有涉及价值形式的经营管

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