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时间:2018-03-17
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1、财物盘点制度(范例A)第一条目的及依据为加强各公司财物管理,依“现金收支规则”第五十一条、“固定资产管理规则”第八条,“材料管理办法”第五十六条及“成品存储管理办法”第三十二条等制定本准则。第二条范围盘点范围包括现金、票据、有价证券、材料、在制品、制成品、外协加工料品、寄存品、代加工料品、寄库品、下脚品及固定资产等。固定资产的盘点应依据“固定资产管理规则”办理,其余各项,悉依本准则办理。第三条方式年终全面盘点。液体及特定项目采按月盘点。会计部门每月抽点,抽点百分比以一年一周转为度。不定期抽点。第四条人员及职责为办
2、理盘点,应设置盘点人、会点人、协点人及监点人。盘点人由财物经管部门提任,负责点计工作。会点人由会计部门或指派人员担任,负责盘点纪录。协点人由仓储保管部门担任,负责盘点时的料品搬运工作。监点人由各公司经理室,总管理处总经理室视需要派员担任,负责盘点监督。各厂处、经理室、总经理室应指定专人负责盘点筹划,连络等事宜。第五条准备工作经管部门将应行盘点财物预先准备妥当,备妥盘点用具,并由会计部门准备盘点表格。现金及有价证券应按类分别整理并列清单。存货的堆置,应求整齐集中,并置“标示牌”。第5页各项财物帐册应于盘点前登载完毕
3、,如因特殊原因无法完成时,应有会计部门将尚未入帐的有关单据,如缴库单、领用单、交运单、收料单等,利用“结存调整表”一式二份,将帐面数调整至正确的帐面结存数。盘点期间已收料而未办妥手续者,应另行分开。第六条年终全面盘点各公司经理室应于签呈经理核准后,签发“盘点通知”通知各有关部门准备盘点,并于盘点前五天将盘点计划寄送总管理处总经理室,“盘点通知”应包含盘点日期,人员配置及注意事项。盘点日期由各公司视存量及现场公休情况自定。盘点期间除紧急用料外,应暂停收发料,盘点期间所需用料,应于盘点三天前办理完毕。年终盘点,原则上
4、应采用全面盘点方式,如确因事实所限无法采行时,应签呈总管理处总经理核准后始得改变方式进行。盘点应尽量采用精确的计量器,避免用主观的目测方法,每项财物数量由双方确定后,再继续进行下一项,盘点后不得提出遗漏的异议。盘点时由会点人依实际盘点数详实纪录“盘点统计表”一式二份,以黑色原子笔复写,并于盘点工作进行时编列流水号码,由会点人与盘点人共同签注姓名、时间,如有更改,应经双方共同签认。经管部门应依据盘点所得的结存量汇编“盘存单”,一式二份,一份自存,一份送会点部门,核算盘点盈亏金额。第七条每月会计部门抽点每月抽点由会计
5、部门主办,于签呈经理核准后办理。抽点日期及项目,以不预先通知经管部门为原则。抽点时应会同经管部门共同办理。第5页盘点前应由会计部门利用“结存调整表”将帐面数先行调整至盘点前正确的帐面结存数,再行盘点。存货纪录采电脑报表控制者,应以收发存月报表为调整依据,如月报表不及附送者,应先填列“结存调整表”的调整栏,由抽点人员与经管人员共同签章。每月抽点仍应填列“盘点统计表”及“盘存单”。液体及特定项目其范围由各公司自订。第八条不定期抽点由各公司经理室或总管理处总经理室视实际需要,随时指派人员抽点。抽点时应会同经管部门及会计
6、部门共同办理。抽点程序与每月抽点相同,但“盘点统计表”及“盘存单”应再复写一份,交抽点人员。第九条盘点报告会计部门应将“盘存单”的盈亏项目加计金额填列于“盘点盈亏汇总表”及“项目别盘盈亏汇总表”各一式四份,送经管部门填列差异原因的“说明”及“对策”后呈核,其中一份经由最高主管签注后转送总管理处总经理室。每月抽点及不定期抽点,应于盘点后七天内,将“盘点盈亏汇总表”一份送总管理处总经理室。会计部门应将盘点结果及发现的异常事项及建议,作成“盘点报告”一式三份,经呈核后,一份连同“盘点盈亏汇总表”及“项目别盘盈亏汇总表”
7、于年终盘点后一个月内送总管理处总经理室备查。盘盈亏金额平时仅列入暂估科目,年终时始以净额转入本期“营业外收入”的“盘点盈余”或“营业外支出”的“盘点亏损”。第十条现金、票据及有价证券各公司经理室或会计部门,至少每月一次抽点现金,票据及其他出纳项目。第5页现金及票据的盘点,应于盘点当日上班未行收支前,或当日下午结帐后举行。盘点前应先将现金柜封锁,并核对帐册后开启,由会点人员与经管人员共同盘点。会点人依实际盘点数详实填列“现金盘点报告表”一项四份,经双方签认后呈核准一份寄送总管理处总经理,寄送期限依前述规定。第十一条
8、在制品在制品的盘点以当月最末一日及次月一日举行为原则。在制品原则上采全面盘点,如因成本计算方式无须全面盘点或实施上有困难者,应签呈经理核准后始得改变方式进行。在制品的完工程度及液态物品的温度、比重的特性,各经管部门应制定盘点细则,以资遵循。第十二条其他项目外协加工料品:由各外协加工料品经办人员会同会计人员,必要时并应会同技术人员,共同赴外盘点,其盘存表一式三份,应由各外协
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