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时间:2022-10-17
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内部审核报告F038A/0内审编号2001--01审核目的检查公司质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准,以及运行状况是否符合体系文件要求。审核范围质量手册覆盖的所有部门和要求。审核依据ISO9001:2000质量管理体系、质量手册、相关程序文件。审核日期审核部门审核小组审核组长:审核员:内审综述:
1附件:不符合项报告审核组长/日期:管理者代表
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