安全生产事故隐患排查治理管理制度

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安全生产事故隐患排查治理管理制度为进一步促进和强化对各类安全生产事故隐患(以下简称事故隐患)的排查和治理,推动安全生产责任制和检查责任制的落实,全面排查整治事故隐患和薄弱环节,认真解决存在的突出问题,逐步建立健全隐患排查治理长效机制,彻底消除事故隐患,有效防止和减少各类事故的发生,根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》制定本制度。一、事故隐患的含义及分类事故隐患是指“违反安全法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷”。“事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排出的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患”。二、组织领导项目部成立安全生产事故隐患排查领导小组,项目的安全生产事故隐患排查整改工作在“领导小组”的统一领导下开展,具体工作由项目部安保部负责实施;各专业的安全生产事故隐患排查整改工作由各专业的项目负责人负责。三、隐患排查治理的内容1、安全责任制的落实情况2、安全培训教育情况,特别是农民工、特种作业人员培训教育和

1“三类人员”的培训考核及持证上岗情况;3、危险性较大工程特别是大型构件、设备吊装工程、建筑起重机械设备以及脚手架工程等安全专项方案的编审和实施情况;4、各专业项目组、分包队伍安全隐患定期巡查记录和自查、自改和销案的有关情况;5、高处作业、立体交叉作业、安全防护;6、临边孔洞的安全防护;7、施工现场临时用电;8、动火作业的防护及消防措施落实情况;9、有毒有害介质的防护;10、劳防用品的穿戴。四、隐患排查事故隐患的确认与上报。项目部在其日常安全检查的基础上,每周组织一次事故隐患的排查。并按规定填“安全隐患排查治理情况统计表”(见附表一)上报。五、隐患整改项目部安环部对在排查中查出的隐患进行登记,对一般事故隐患下达“施工现场安全检查记录表”和“隐患整改措施表”(见附表二、三)、对重大事故隐患下达“纠正措施记录表”(见附表四)。要求隐患所在单位制定措施,明确责任人,立即整改,最长不得超过三天;对一时难以整改到位的隐患,隐患单位要采取确实有效的安全保障措施,并安排专人24小时进行监控,确保万无一失。事故隐患整改完毕,必须报安保部复查确认。事故隐患的整改要坚持不安全不施工的原则,做到措施落实、资金落实、时间落实、责任落实。

2六、因事故隐患整改措施不落实,导致事故发生,在事故隐患排查责任内确认事故的责任者。

3安全生产隐患排查治理情况统计表(工地填报)(年月-月)CX·11·J06-2013(A)工地所属企业名称:所属企业注册地(区、县):工地名称隐患排查类别一般隐患重大隐患其中:申请列入企业治理计划的多发或重大隐患排查隐患其中:已整改整改率排查治理重大隐患其中:已整改销号整改率其中累计落实治理资金列入治理计划落实治理目标任务落实治理经费物资落实治理人员落实治理时间要求落实安全措施应急预案(项)(项)(%)(项)(项)(%)(项)(项)(项)(项)(项)(项)(万元)填1

4写并盖章23456合计类项项%项项%项项项项项项万元单位负责人:填表人:联系电话:填报日期:年月日注:1.本表由工地填写后上报施工企业、受监安环站。2.每季度末报送2010年1月以来的累计数。3.“隐患排查类别”包括安全管理和现场实物两方面内容。(以1~6分别作为六类隐患的代号:1管理:包括制度、人员配置、持证上岗、方案、教育交底等;2机械设备;3用电;4安全设施;5个人防护用品;6其他。(注:重大危险源不一定就是重大隐患,当重大危险源处于失控状态而又未采取有效控制措施的才成为重大隐患。)

5检查记录表CX·14·J01-2014(A)责任单位检查日期年月日检查内容检查单位检查类型周检□月检□专项检查□其他□检查人员当前施工(生产)阶段简要描述:检查记录:记录人:负责人:注:1.检查记录应涵盖本次检查的重点内容,对检查项目的符合和不符合情况都应进行记录。2.

6对于能立即整改的问题直接在检查记录中标注整改情况,不需下发《整措施记录》。对于性质较严重或不能及时整改的问题,应在填写检查记录表的基础上,下发《整改措施记录表》。附录2整改措施记录表CX·14·J02-2014(A)检查单位检查日期责任单位问题描述:整改措施:(定措施、定人、定时间)技术负责人:施工负责人:日期:年月日整改复查结论按时完成,整改到位□按时完成,整改不到位□原因:未整改□原因:验收人:日期:年月

7日注:1、整改措施应严格按照“三定原则”(定措施、定人、定时间)进行填写。2、验收人可由检查单位委托责任单位代为验收,并附整改回复资料(整改前后照片及其他验证性资料)。纠正措施CX·12·J01-2014(A)NO:不合格/不符合、事件(事故)发生部门(单位)不合格/不符合、事件(事故)事实:原因分析:纠正措施:预定完成日期:制定人:批准人:时间:时间:措施实施情况验证:验证人:时间:纠正措施评审:

8评审人:时间:填表说明:1、“不合格/不符合、事件(事故)发生部门(单位)”一栏填写发生不合格/不符合、事件(事故)部门(单位)的具体名称。2、“不合格/不符合、事件(事故)事实”一栏要求具体描述不合格/不符合、事件(事故)的内容。如××建筑物的五楼楼顶有渗水现象等。3、“原因分析”一栏要求针对不合格/不符合、事件(事故)事实从人、机、料、法、环等方面抓住重点进行分析,由不合格/不符合、事件(事故)发生部门(单位)填写。4、“纠正措施”一栏应针对分析出的原因采取措施,由不合格/不符合、事件(事故)发生部门(单位)填写。5、“措施实施情况验证”一栏填写措施按计划实施的情况,按照谁组织谁验证的原则由提出不合格/符合、事件(事故)的部门/单位填写。6、“措施评审”一栏填写对措施的有效性、经济性、适用性进行评审的情况,由提出不合格/不符合、事件(事故)的部门/单位填写。

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