审计整改措施

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1、审计整改措施审计整改措施审计整改措施审计整改措施审计整改措施审计整改措施审计整改措施审计整改措施第一篇:中山街道经济责任审计落实整改措施的方案中山街道经济责任审计落实整改措施的方案各企事业单位、机关各科(室):根据区审计局对我街道开展经济责任审计的《审计报告》和《关于加强对审计结果整改落实的试行意见》的精神,街道办事处已召开专题会议,研究贯彻落实审计整改工作,现将落实整改的有关事项通知如下:(一)整改的内容1、健全和完善重大事项内控制度。(1)完善对外投资、担保、资产处置、大额资金进出等重大事项

2、的决策和审批程序;(2)完善财政划拨专项工作(活动)资金结转的手续。2、严格执行内控、财经制度。(1)规出纳人员配置,加强现金、支票、印鉴的日常管理;(2)及时提供专项工作(活动)资金的结算报告;(3)完善固定资产的采购及审批手续。3、严格实行会计核算。(1)规会计核算,正确运用会计科目;(2)明确开发成本,及时结转完工项目;(3)注重单位内部独立核算账户收入与支出的配比。4、切实加强内部管理。(1)及时组织对往来账款的清理和账户处理;(2)加强对财政资金使用情况的监督;(3)禁止虚开发票,列支

3、费用;(4)合理设置账户;(5)理顺直属公司投资关系;(6)加强对会计人员业务能力、工作责任心的培养。(二)整改意见积极落实整改责任制,强化整改责任追究制。具体意见如下:1、健全和完善内控制度一是制定重大事项决策、审批程序方面的制度;二是制定财政资金的管理、使用的具体规定;三是完善重大事项报告、决策及审批程序。2、加强对内控、财经制度执行情况的监督一是会计人员应发挥监督职能,并对会计业务处理的合法性负责;二是加强宣传和管理,提高执行制度的自觉性;三是加强日常监督和检查,重视整改情况落实。3、增强

4、会计人员的责任心,切实提高会计人员的综合素质一是加强会计核算的业务指导,完善对会计人员考核实施办法,并将审计整改情况纳入到考核之中;二是及时确定开发属性和结转成本;三是日常账务处理中,注意收入和支出的配比。4、加强财政资金和财务管理一是及时组织往来账款的清理和账户处理;二是加强对财政资金使用情况、划拨及结转情况的管理;三是提高账务处理能力,杜绝虚开劳务费发票行为;四是后勤账户纳入办事处行政账户统一核算和管理、事业单位账户适当归并;五是理顺直属公司投资关系,解决注册资本金未到位题;六是定期开展业务

5、培训和岗位交流,加强业务能力、工作责任心的培养。(三)整改要求1、组织实施成立落实审计整改工作领导小组,负责落实审计整改工作的组织领导。办事处主任任组长、纪工委书记任副组长,组员有办公室、监察室、财政所、经管站、审计室等部门负责人组成。领导小组下设办公室,负责落实审计整改的各项具体工作。办公室成员有监察室、财政所、经管站、审计室等部门人员组成。2、整改时间安排本次落实审计整改工作自《审计报告》出具之日(2014年7月24日)起三个月之内完成(即2014年10月24日前)。具体分五个阶段:(1)动

6、员部署阶段(2014年7月25日至8月11日)通过深入的思想发动、政策法规宣传和落实整改责任制,进一步提高对落实审计整改工作的认识,对存在题能及时地组织整改实施。街道审计室、财政所、经营管理站等经济管理职能部门,要加强与被整改单位或部门的联系与沟通,及时指导、研究具体整改措施和审计意见、建议的采纳,切实提高审计整改率和审计整改质量。(2)落实整改阶段(2014年8月1(请你关注)2日至9月20日)落实审计整改责任的单位或部门要按照《审计报告》或区审计局的要求,抓紧制定具体整改办法及审计意见、建议

7、的采纳。各单位负责人、财务人员对落实整改情况、审计意见、建议的采纳负责,对审计提出的题,须逐条整改,并将书面落实整改情况于2014年9月20日前报街道落实审计整改工作办公室。(3)整改情况的检查阶段(2014年9月21日至9月30日)落实审计整改工作结束后,街道落实审计整改工作领导机构将对各单位、各部门具体整改办法及审计意见、建议采纳情况进行检查。对未执行审计结果或执行不到位的,查明原因。对具体整改办法及审计意见、建议采纳走过场的单位或部门,审计整改工作领导机构及时了解情况,给于通报批评并责令整

8、改。(4)整改情况落实的反馈阶段(2014年10月1日至15日)街道审计室,根据街道各单位、各部门的整改情况进行汇总、总结。并将总体执行审计决定情况、采纳审计报告意见及建议情况,以及内控制度建立情况报区审计局。(5)整改情况的督查回阶段(2014年10月16日至30日)区审计局赴中山街道审计组,在此阶段对我街道整改情况进行督查和回。第二篇:崇川区地方政府性债务审计整改措施报告关于崇川区地方政府性债务审计整改措施报告市审计局:贵局送达我区《崇川区人民政府地方政府性债务审计报告》收悉。针对审计报告中

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