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1、精品文档部门预算调整的请示范文部门预算调整的请示范文 部门预算调整的请示范文篇一上级领导:我校因接受2009年省市督导评估,标准化学校建设,投资较大,今年又迁入新的宿舍楼,这样就使我校2009年预算没有把握好各项指标,故此恳请领导将我校义务教育经费保障机制改革预算予以调整。调整:办公费2万元、取暖费8万元共计10万元,用以补充到购置费中,解决我校变压器增容6万多元、学生用床2万9千余元、无塔供水、复印机、打印机等设备的购置。妥否请批示天宫寺中学2009年10月12日 部门预算调整的请示范文篇二县人
2、民政府:2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创5/5精品文档我委现有机关工作人员36人,其中24人在职在编,5人借用人员。内设办公室、投资科、产业科、农业科、重点办、价格收费科、能源局、认证中心、节能中心等9个股室及物价局、价检局、信息中心等三个副科级单位和城市转型办一个正科级单位。随着工作量的不断增加,物价水平的上涨,经费缺口大。为确保各项工作的正常运转,特请求县财政增加下列预算经费。一、财政预算增加政务网运行维护费20万元,互联网出品资源费4万元。二、财政预算增加业务费,此项业
3、务费还是十多年前的标准,请由2011年的万元,增加到20万元。三、财政预算增加行政事业单位年审费30万元,国家发改委规定,年度行政事业单位年审不能收取年审费,年审费应由同级财政列入预算。四、财政预算增加涉案物品认证服务费20万元,国家发改委规定,涉案物品认证不能收费,列入同级财政预算。五、为加大跑项目、争资金工作力度,确保工作经费,列跑项目、争资金工作经费300万元,专项用于差旅费、招待费、资料费、评审费等。特此报告,敬请批准。 部门预算调整的请示范文篇三主任,各位副主任、委员:受市人民政府委托,我
4、向本次常委会会议报告关于2013年财政预算调整方案,请予审议。一、今年1-10月份财政预算收支执行情况收入2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创5/5精品文档全市完成地方公共财政预算收入亿元,同比增收亿元,增长%,完成市人代会预算亿元的%。其中:税收收入完成亿元,同比增收亿元,增长%,完成预算亿元的%;非税收入完成亿元,同比增收亿元,增长%,完成预算亿元的%。支出全市完成地方财政总支出亿元,同比增支亿元,增长%,完成市人代会预算亿元的%。其中:公共财政预算支出亿元,同比减支亿元,下
5、降%,完成预算的%;政府性基金预算支出亿元,同比增支亿元,增长%,完成预算的%;社保基金预算支出20亿元,同比增支3亿元,增长%,完成预算的%。二、全年财政收支及财力预测情况财政收入预测综合当前收入形势,预计全年完成地方公共财政预算收入100亿元,比上年增收亿元,增长%。其中:税收收入预计完成82亿元,比上年增收亿元,增长%;非税收入预计完成18亿元,比上年增收亿元,增长%。预算内财力预测根据全年财政收入预测,按照现行财政结算体制,预计2013年当年预算内财力为亿元,具体构成如下:1.公共财政预算财力
6、合计亿元⑴税收财力亿元。其中:市本级财力亿元,镇区分成财力亿元。⑵非税财力亿元。其中:市本级财力亿元,镇区财力2亿元。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创5/5精品文档⑶国有资产列支财力亿元。2.基金预算财力合计亿元⑴政府性基金预算财力亿元。其中:市本级财力亿元,镇区财力亿元。⑵社保基金收入亿元。全年预计财力亿元,比市人代会预算财力亿元减少亿元。主要因素:一是税收增长及结构高于预期,税收财力增加亿元;二是国有资产收入减少财力亿元;三是非税收入减少财力亿元。三、2013年财政预算调
7、整方案收入预算2013年地方公共财政预算收入预算原为亿元,现调整为100亿元,减收亿元,比上年实际增长%,完成市人代会预算的%。其中:税收收入原为亿元,现调整为82亿元,比上年增长%,完成预算的%;非税收入原为亿元,现调整为18亿元,比上年增长%,完成预算的%。支出预算2013年预算内安排支出预算原为亿元,现调整为亿元,减支亿元,比上年实际增长%,完成市人代会预算的%。1.公共财政预算支出原为亿元,现调整为亿元,减少亿元。其中:⑴市本级预算支出原为亿元,现调整为亿元,增支亿元。2016全新精品资料-全
8、新公文范文-全程指导写作–独家原创5/5精品文档⑵国有资产列收列支预算原为亿元,现调整为亿元,减少亿元。以上2013年财政预算调整方案,请市人大常委会予以批准。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创5/5
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