市地税局内审工作要点 

市地税局内审工作要点 

ID:6529237

大小:29.50 KB

页数:5页

时间:2018-01-16

市地税局内审工作要点 _第1页
市地税局内审工作要点 _第2页
市地税局内审工作要点 _第3页
市地税局内审工作要点 _第4页
市地税局内审工作要点 _第5页
资源描述:

《市地税局内审工作要点 》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、市地税局内审工作要点市地税局内审工作作要点按照市局党党风廉政建设工作会议精精神和《XX年内部审计计工作要点》,我局XXX年内部审计工作的总体体思路是:以邓小平理论论和“三个代表”重要思思想为指导,全面落实科科学发展观,坚持“依法法审计、服务大局、围绕绕中心、突出重点、求真真务实”的工作方针,认认真履行审计监督职责,,以服务中心工作,深入入查找问题、促进规范管管理、推进科学民主决策策和加强廉政建设为目标标,进一步深化内部审计计工作“三个转变”,更更加注重对税收执法权的的监督检查,更加注重从从管理、体制、机制和制制度层面分析、

2、查找问题题,在更高层面发挥内部部审计保障地税事业健康康发展的“免疫系统”功功能。一、加强组织织领导,不断优化内部审审计工作环境各单位位要高度重视内部审计的的职能作用,切实加强组组织领导和工作协调,要要把内部审计列入重要议议事日程,认真贯彻执行行市局、县局的各项要求求,定期汇报情况,及时时研究解决发现问题。主主要领导对内部审计工作作负总责,加强工作指导导,让内部审计部门更多多地为税收中心工作服务务。分管领导要认真研究究内部审计工作,不断提提高内部审计工作的规范范化、法制化水平。其他他领导要大力支持为内部部审计工作顺利开展创造

3、造条件。要进一步健全机机构、充实力量,以机构构改革为契机,把政治成成熟、业务精通、作风扎扎实的人员安排到内部审2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创5/5审计岗位。要关心内部审审计干部的成长,为其安安心工作提供有力的支持持,合理安排必要的经费费,保障内部审计部门独独立开展工作。二、、认真抓好审计工作,发发挥审计监督职能作用(一)财政财务收支支审计工作围绕单位位财政收支的真实性、合合法性和合规性实施审计计。重点审计:部门预算算、决算编制及管理的合合法合规性;税款安全、、及时入库情况;经费收收支及财务管理制

4、度办法法的指定和落实情况;对对税收成本及经费支出结结构进行分析;围绕厉行行节约政策落实情况,重重点监督公务用车、用车车经费、会议经费、公务务接待费、出国(境)经经费等支出零增长目标完完成情况,公务接待费控控制办法的制定及落实情情况;严查公款旅游问题题;重点纠正超编制、超超标准配备公务用车和违违规换车、借车、摊派款款项购车、豪华装饰及公公车私用等问题;开展基基本建设、设备采购等招招标采购中突出问题的专专项审计,纠正违反招投投标规定、擅自改变项目目功能、超标准装饰、不不按规定竣工决算等问题题。通过财政财务收支审审计,促进被审计

5、单位财财务管理水平继续提高,,达到规范预算管理、优优化支出结构、落实厉行行节约、提高资金使用效效益的目标,为被审计单单位进一步完善财务管理理服好务。(二)领领导干部任期经济责任审审计工作1、以促进进领导干部贯彻落实科学学发展观、切实履行经济2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创5/5济责任为目标实施审计。。审计重点是:领导干部部重大财务管理决策和重重大税收执法决策的合法法合规性及科学效益性;;财政财务收支及相关经经济活动的真实性、效益益性;结合廉政风险防控控机制建设,选取税收征征管重点风险环节,开展展税

6、收执法审计,重点监监督欠税反映的真实性;;重点行业重点税源专业业化精细化管理情况;核核定征税管理情况,纳税税鉴定,税收减免缓情况况;稽查“选案、检查、、审理、执行”四环节工工作开展情况;税收征管管数据上线后税收会计统统计数据的真实性、完整整性;税收基础工作和各各种内部行政管理制度的的制定和执行情况;领导导干部个人遵守有关财经经纪律和廉政纪律情况。。对违法违纪违规及失职职渎职问题,要坚决揭示示和反映,并落实责任追追究。2、根据《四四川省地税系统税务所所所长(分局长、稽查局长长)经济责任审计试点工工作方案》的规定,按照照省局工

7、作要求,今年全全面开展对所长(稽查局局长)任期经济责任审计计工作,并纳入年度目标标进行考核。(三))认真开展税收执法专项项审计工作为认真落落实《四川省内部审计条条例》,各单位按照年初初内部审计工作计划,紧紧紧围绕税收工作中心,,不断提高依法行政和依依法管理水平,促进各项项税收工作的完成。各单单位重点对税收的减免缓缓欠、“两票一款”管理理进行审计。三、加加强审计结果运用,不断断发挥内部审计效用2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创5/5高度重视审计结果的运运用,切实解决审计中发发现的问题,充分发挥审审计的

8、职能作用。一是根根据审计提出的问题,制制定整改方案分解任务,,明确时限,认真整改。。单位和部门领导要亲自自抓,防止走过场,做到到事事有结果,件件有落落实,确保整改取得实际际效果。二是举一反三,,认真分析产生问题的原原因,排查管理漏洞,并并采取有限措施,强化风风险预警,完善相关制度度防止类似问题再度发生生

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。