欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:6358989
大小:68.00 KB
页数:7页
时间:2018-01-11
《金蝶kis财务业务模块操作流程》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、金蝶KIS财务业务模块操作标准流程一、金蝶软件财务系统:金蝶KIS账务处理系统是最核心系统,以凭证管理为中心,进行账簿报表的管理,可与各个业务系统无缝联接,实现数据共享。企业所有模块的核算最终在凭证录入中体现。1.日常业务处理流程图:登陆KIS系统——账务处理——凭证录入(制单人进行凭证录入)——凭证管理(凭证管理可进行凭证审核、反审核、过账及反过账等相关功能。其中凭证审核及反审核由审核人进行操作,过账及反过账既可由审核人操作也可由制单人操作,建议由凭证录入会计操作)——凭证审核——凭证过账——账薄及相关财务日报表等查询(查询账簿必须待凭证审核、过账后方可
2、进行。)——结账(“结转损益”)进行损益类相关凭证的自动结转生成——在“凭证管理”的“凭证查询”中进行损益凭证的审核及过账——财务日报表的查询(“账务处理”——“报表”)注1.凭证制单人与审核人必须不为同一人:注2.凭证审核与反审核人,过账与反过账人必须为同一人。2.特殊业务处理流程:公司日常业务处理中经常会出现一些特殊情况,如在凭证审核、过账、结转后发现金额错误,此时需分不同情况进行相关处理:如果在凭证审核后未过账时发现出错,则只需以审核人的名义进行反审核操作,并以制单人登陆修改凭证即可,具体流程:反审核:“审核人”名义登陆系统———账务处理——凭证录入
3、——凭证管理——凭证查询(选择相关过滤条件找出凭证)——在“会计分录序时薄”界面工具栏点击“审核”进入凭证修改界面再点击“审核”即可进行反审核销章或者在所找凭证上单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“审核凭证”也可以进行反审核。修改凭证:当审核人对凭证进行反审核操作销章以后,此时就可以“制单人”名义进入系统修改凭证。只需在工具栏上选择“修改”或单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“修改凭证”即可,但修改后需点击“保存”才可。如果在凭证审核、过账但未结账进发现错误需要修改,则需先反过账、再反审核、修改。反过账流程:账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询——会计分录
4、序时薄选择相关凭证单击鼠标右键选”反过账或全部反过账”即可,反审核操作具体同前.如果在凭证已经审核、过账、而且凭证录入已结账时发现错误。则此时需反结账——反过账——发审核——修改凭证的顺序进行相关操作。反结账即把账套从当前月份反回到上一期进行修改,反结账操作:账务处理——凭证录入——结账——期末结账(选择反结账)即可对当前账套进行么结账操作,然后按前上所述进行反过账、反审核、修改等相关操作即可。当然以上问题也可不按金蝶软件所述进行解决,即用手工账的方法录入一张正式的凭证也可。3.在KIS凭证管理中部分实用操作:F1:帮助-7-F7:通用代码查询键CTRL+
5、F7:最后一个分录金额自动平衡键..(两个小数点):自动复制上一条分录行摘要//(两个/):自动复制第一个分录行摘要+(小键盘的加号键):保存凭证-(减号键):在金额数字上按“-”键,可以使金额在红字和兰字之间变换空格键:在金额数字上按空格键,可以使金额在借方或贷方之间变换F9:在凭证录入时,在科目代码录入明细科目的名称后,按F9,可以实现模糊查询明细科目:也可以在需要查询科目的位置按“查找”,输入名称后,再按F9,同样的可以实现明细科目名称的模糊查询,只是注意,只能模糊查询明细科目,不能对一级科目使用该功能。该功能适用于在凭证录入时录入核算项目时进行模糊
6、查询的操作。F8:在凭证录入时,在科目代码栏按F8键,可以出现代码的列表。ESC键:当金额输入错误时,可以一次将输入错误的金额清零F4:新增凭证F12:凭证保存鼠标左键双击:鼠标双击代码栏,不管是科目代码栏还是核算项目代码栏,程序将自动进入对应代码选择界面1.报表查询:金蝶KIS专业版报表与分析系统,主要功能是对目前企业对外报送的三大主表,资产负债表、利润表和现金流量表进行管理。还可以管理用户自定义的各种多语言版本的上述报表及企业内部使用的用户自定义的各类管理报表。月底所有凭证审核、过账之后,就可进行当月报表的查询工作,步骤如下:报表与分析——我的报表——
7、点击资产负债表或损益表——工具栏“数据”——“报表重算”如需要查找以前期间的报表,则步骤如下:报表与分析——我的报表——点击资产负债表或损益表——工具栏“工具”——“公式取数参数”进行相关设置(其中“0”表示默认的当年、当月、当日,其他的查询日期根据实际情况来调整)。-7-一、金蝶软件业务系统1.采购管理系统:采购管理系统,是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能等综合应用的管理系统,对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪,实现完善的企业物资供应信息管理。业务流程如下:采购管理——采购订单(采购部门
8、人员录入)——采购入库单录入(仓存部门人员录入、必录)——采购入库
此文档下载收益归作者所有