建筑公司20XX年度审计工作计划.docx

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1、建筑公司20XX年度审计工作计划  20XX年审计工作计划  为全面贯彻落实公司20XX年职代会工作精神,做好20XX年审计工作,对20XX年审计工作做如下安排。  一、20XX年工作总体目标  指导思想是:以队伍为基础,以规范为前提,以创新为动力,以制度为保障,以提高为核心,整合审计资源,逐步实现审计工作的法制化、规范化。力争在以下几方面工作有所突破。在20XX年公司经营管理中取得了较大进展的基础上,积极主动地开展效益审计,加强对内控制度执行情况的监督检查力度,加强对财务管理及会计信息资料的审计,评价其真实性、合规性及效益性,充分发挥审计的监督、服务职能。  在分包合

2、同及结算审计方面,盘店已经竣工的工程项目,督促有关部门,力争将所有竣工项目未完的工程审核完。在建项目要进行一次过程监督审计。审计审减额控制?万元;进一部加大项目分包合同的审计力度。  在清理债权、债务工作方面,通过法律等各种手段,最大限度的维护公司利益,对于已经竣工项目形成的工程尾欠款,力争回收?万元。为维护公司利益,在债务重组活动中,力争取得重组效益?万元。  常规审计方面,杜绝习惯性违规现象,结合公司开展的“三节约”活动,控制公司管理费支出。  二、20XX年审计工作要求  审计队伍建设水平有新的提升,通过认真学习科学发展观活动,切实加强审计作风建设,努力提高审计队

3、伍的政治素质和业务水平。积极倡导和谐审计、文明审计、和谐人际关系。  审计管理创新有新的突破,全面贯彻落实公司职代会关于加强公司内控要求,根据当前审计工作面临的突出问题,进一步创新审计方式,创新审计理念,采取有效措施,,努力协调好审计工作,更好地发挥审计监督服务职能,全面提升审计工作水平。  审计工作影响力有新的扩大,加大对重点项目的审计力度,继续深化对经济责任的审计,特别是对审计中发现普遍性的问题,利用公司和佳网络平台的作用,进行通报,要求项目进行整改,积极推进舆论监督作用,扩大审计工作的影响力。  审计工作考核有新举措,完善审计考核机制,在加大对业务人员审计工作量和

4、审计质量考核的同时,强化对廉洁审计,充分调动审计人员的工作积极性,促进审计工作各项目标任务的全面完成。  三、20XX年审计具体工作  20XX年是公司各项制度落实情况的执行年,审计部工作重点一是检查监督八项纪律的执行情况,二是重点审计项目的结算情况、成本控制情况、项目领导职务消费情况,三是监督检查项目工资分配情况,四是提高及时准确地发现问题,有效防范公司经营风险的能力。  加强制度建设,规范审计行为,不断提高审计管理水平  内控制度是公司管理的基础,围绕规范化管理,认真清理、修订和完善有关制度,推进制度创新,努力实现审计工作的程序化,审计管理的制度化,审计行为的规范化

5、。一是要修订和完善分包结算等内控管理制度;二是要制定合作项目审计制度及项目部主要领导问责制度;三是在加强制度建设的同时,要加大对各项制度落实的检查监督,把制度落实情况纳入目标责任制考核之中,促进各项制度的贯彻落实。  坚持以人为本,强化队伍建设,不断提高依法审计能力  以人为本是科学发展观的核心,加强队伍建设,不断提升人员素质。要积极建立人才培养机制,加大学习培训力度,鼓励审计人员参加各类形式的业务培训活动,及时更新审计专业知识。特别是要加强职工的政治、业务的学习,不断提高审计队伍的政治素质、业务素质,提高部门工作的服务水平,增强依法审计能力;  加大对项目部审计意见落

6、实情况的整改工作  规范审计工作程序,制定《项目分包决算确认单》,统一格式,明确规定项目必须依据决算确认单、结算书、合同及发票一同入账,缺一不可。审计确认单由审计部登记台账后,递送项目财务入账,并通过公司财务部予以核对,针对审计工程中查出的问题,切实加强审计整改落实力度,提高审计执行力。做好北京审计事务所审计意见的整改工作。  本篇范文标题是:

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