电站集团工作汇报ppt课件.ppt

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1、2013年人力资源预算总公司干部人事部2012年10月工作原则战略导向、控制总量、优化结构、提高效能2工作要求:以集团经营预算目标为基准,确定人力资本预算目标,自上而下、层层分解、落实到位。在市场形势严峻的情况下,从业人员总量逐步下降,人员结构继续优化,提高劳动生产效率,人均销售稳步提高,百元销售人工成本受控。3(一)人工成本总量控制,体现效能优先原则。人工成本总量增长基准线=销售增长率×30%+净利润增长率×70%(上限为7%)百元销售人工成本含量控制在7~8%,人均销售提高5%,劳务费用总额下降

2、2~3%,退休返聘费用总额下降30%。4(二)工资总额重点抓手,与经营业绩紧密挂钩。工资总额增长一般不超过7%,人均工资增长原则上不超过人均利润增长,上限为16%;人均工资低于上海市平均工资的企业,在人均利润增长较快(12%以上)的情况下,可适当提高人均工资增长水平,最高不超过18%;提高现金性收入比例,工资总额占人工成本的比重提高2~3%。5(三)人员总量与结构关注从业人员,管理人员、劳务、退聘人员专项管控。预算口径从“全部职工”向“从业人员(包含劳务派遣和其他聘用人员)”转变,2011年实际、2

3、012年预测、2013年预算数据统一按照从业人员口径对标调整。总量:确保人均销售提高5%的前提下,人员总量减少至6万以内。6专项管控:一般管理岗位、低附加值岗位合同到期后原则上不再续签,管理人员比例下降2个百分点,技术人员比例提高2个百分点,研发人员比例有所提高。劳务人员总量下降8%,占从业人员比例下降2个百分点,总人数控制在1万人以内。退休返聘人员总量在本次申报方案(截止至2012年底数据)的基础上再下降30%,总人数减少至1000人以内。7时间安排:2012-10-12,启动预算2012-11-

4、07,初稿申报完成(V10版)2012-11-30,预算初审完成(V20版)2012-12-31,预算终审报批(V30版)2013-2月底,预算下达至产业集团及直属企业8股份公司HR预算补充说明:工作内容和时间节点朗新系统填报完整(去年实际、今年预计、明年预算),并汇总提交总公司预算表按前时间节点要求上报原则和要求差异点:百元销售人工成本含量控制在7.5以内,其他同前下发文件说明1、2013年HR预算会.pptx2、总公司预算表.xlsx3、2013年全面预算编制企业范围.xlsx4、SEC_人力资

5、本_岗位目录设计_20120813V1.0.xlsx5、SEGC_人力资源计划预算表_V00.xlsx9谢谢10

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