企业经营审计员岗位职责说明.pdf

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1、岗位说明书(员工)岗位编号:岗位名称经营审计所属部门运营保障部直接主管内部审计中心主任直接下属编写日期编写部门运营保障部工作目的:为实现企业发展目标,在企业战略发展规划、财务法规及集团财务制度的指导下,对集团及所属公司的经济活动的过程进行审计、监督。建立资金运行过程的事前、事中、事后监督机制,维护企业的合法权益不受侵害,促进企业经济效益的提高。工作职责为了保障企业经营运作,对企业经营和管理体系进行监督和审计;——负责监审工作的计划、实施和总结——负责有关制度、规范的制订、修订——对职责范围内监审工作开展的及时性、规范性、正确性、有效性负责——对各种监督和审

2、计报告的正确性、完整性、公正性负责——负责有关审计档案和资料的保管、保密工作——对重大问题及时调查和上报工作权限——有权调用和查阅集团各部门及所属公司的有关财务资料;——有权向有关业务人员提出质询,并复印相关的证据材料;——有权参加各部门有关经营管理的会议,了解各业务部门的工作情况,收集考核各业务部门经营绩效所需的数据材料;——对严重违法乱纪的人员,有提出行政处分和经济处罚的建议权;;——有权纠正和制止一切不正当的开支,并限期整改,督促各业务部门按期改正工作和纠正错误,必要时可进行再审。任职者素质要求年龄28岁以上学历本科以上职称中级以上性别不限专业经济类

3、工作经历五年以上资格认证相关技能其他

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