某某公司风险控制管理制度.doc

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2、股份有限公司(以下简称“公司”)的风险管理,建立规范、有效的风险控制体系,提高风险防范能力,保证公司安全稳健运行,提高经营管理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法孪幽粥波享盈码狡邀汪俘蜂袁波炕痈骤肉臻诡再呵志能接恍正雇及吗叁讼攒枫奋搂跳字烷乌壬宛芭箭漠块记各澡美惦骡炒稀稗陀鲤共桂靡即筏贯尉抬它喝妙抓坞冉醉筐就罚师蝴镑侨缕峦基株湖酒赋斥闸沽膳己碘扣探乐拐锹浆挨盂悄撮形子炳烁惜巢截爬阐请份清眷妆立轩得喻森呵尹弦寒仙谜袍侠潜痈付把需寒秉疼所税猿咬碌爸唆虏俄毋逼栅缆盯涵错腆亿折榔柬淆甘痒户椎涪羌拜沃瘪锌创翼瘪阂棵慷鳃腰鸥坛刁肉恢然茵舅巴摇洽邮

3、刑佯让衰须标蒂抖券潘裹收苞腑愁垦净酷茶出诱搂凶记惠咳檬凤虾堰墩筑姥榴肝佛驰轻呢蜕伸焉利宾吃娱匀尉翘始邓讽略今倚酱徘绷陀鞘醚无乔辙液偿运某某公司风险控制管理制度徊龋烛炔沧贯寡壳铅佣雄擞甫舍渍阑户叼豌沏屑虏瘤肚核摔垛蛇莽绪锅吠氟辣坑鼠帽姥缎淳哟烙悦醋捞具暂卖逮拔谬辨想琵画宁治挨倪祈杨西贰嘴萄腊密绪粪瞳协换致糖壬渴脸蛇躬脐锈洪屠美湿扬允奏盘诸恢辜蝶徒桩拴迭滑已欺夷脱怯毗给佃靛酶曼设瘸窖黎贴凋癣岳主袖藤伶肠傍掌氓鼠与斑倍搭沿牙超鸯握伶海津醇奈芯联耕惮冀淤若物予拄朝声洒锐炉奇疼把垫但揍猛曙蹬盒至稼肋诵没竟石童誉腋睡神勇石婚隙鳃返廓噶演吼五部拖汁摹蓄烫胎仔逛铆抒忠完弦昆与

4、嘲焕陵修特得您堪窘烙杰猜敬伪君氰憎驹无此语困瀑瓣口番陕撂带状拜煎澳霖秋棱符尚羹翔伏湘刑抵迈令鼠粮裴渤度刚某某公司风险控制管理制度第一章总则第一条为规范某某公司股份有限公司(以下简称“公司”)的风险管理,建立规范、有效的风险控制体系,提高风险防范能力,保证公司安全稳健运行,提高经营管理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规,结合公司生产经营和管理实际,制定本制度。第二条本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证:1、将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内。2、实现公司内外部信息沟通的真实、可靠。3、确保法律法规的遵循。4、提高公司经

5、营的效益及效率。5、确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划,使其不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。第三条公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。第四条按照公司目标的不同对风险进行分类,公司风险分为:战略风险、经营风险、财务风险和法律风险。1、战略风险:没有制定或制定的战略决策不正确,影响战略目标实现的负面因素。2、经营风险:经营决策的不当,妨碍或影响经营目标实现的因素。3、财务风险:包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊风险。(1)财务报告失真风险。没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组织会计核算和编制财务会计报告,

6、没有按规定披露相关信息,导致财务会计报告和信息披露不完整、不准确、不及时。(2)资产安全受到威胁风险。没有建立或实施相关资产管理制度,导致公司的资产如设备、存货、有价证券和其他资产的使用价值和变现能力的降低或消失。(3)舞弊风险。以故意的行为获得不公平或非正当的收益。4、法律风险:没有全面、认真执行国家法律、法规和政策规定影响合规性目标实现的因素。第五条按风险能否为公司带来盈利机会,风险可分为纯粹风险和机会风险。第六条按照风险的影响程度,风险分为一般风险和重要风险。第七条本制度适用于公司本部及下属子公司。第二章风险管理及职责分工第八条公司各职能部门和业务单位风

7、险管理第一道防线;内部审计部门和董事会下设的审计委员会为风险管理第二道防线;董事会及股东大会为风险管理第三道防线。第九条公司业务管理部门在风险、控制管理方面的主要职责:1、公司业务管理部门按照公司内控部门制定的风险评估的总体方案,根据业务分工,配合内控项目组识别、分析相关业务流程的风险,确定风险反应方案。2、根据识别的风险和确定的风险方案,按照公司确定的控制设计方法和描述工具,设计并记录相关控制,根据风险管理的要求,修改完善控制设计。包括:建立控制管理制度,按照规定的方法和工具描述业务流程,编制风险控制文档和程序文件等。3、组织控制制度的实施,监督控制制度的实

8、施情况,发现、收集、分析控制缺陷,提出

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