差旅管理办法实施细则.doc

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1、四川仁智石化科技有限责任公司差旅管理办法实施细则(终稿)1概述1.1目的为规范公司差旅费的实施管理,加强公司成本费用的合理有效控制,达到降本增效管理目的,根据四川仁智油田技术服务股份有限公司差旅管理办法(国内),并结合公司自身实际生产经营情况,特制定本实施细则。1.2出差释义本办法所指出差是指:公司职工因工作需要离开公司驻地(包括公司本部驻地、驻外机构驻地)以外地方办理公司公务、到施工作业现场技术指导、检查工作、拓展市场以及培训、学习等。1.3适用范围本办法适用于在国内因工作需要出差的所有仁智石化职工。1.4差

2、旅费范围1.4.1交通费:是指公司职工在公司驻地市内办理公务或因工作需要在出差期间乘坐公共汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。1.4.2住宿费:指公司职工因工作需要在出差期间住宿所发生的费用。1.4.3伙食补助:是指公司职工在出差期间给予的一种就餐补助。1.4.4随行车辆过路、过桥费:是指公司职工因工作需要出差由公司派车发生的实际车辆过路、过桥费用。2审批程序及要求:2.1除公司总经理以外,公司其他职工出差均须填写书面派遣单,并由直接分管领导审核其出差事由的真实性及必要性,对身兼双职人员按最高职务办理

3、出差审批手续,具体审批程序参见附表1。2.2出差人员出差期限经批准后,不得任意延期。因患病及交通阻塞或因工作实际需要等因素需要延期,应请示部门经理或分管领导,经同意后方可延长出差期限。2.3公司所有职工出差前须将出差行程提前通报给行政人事部登记备案,并在出差期间保持移动通讯设备的畅通。2.4以下情况者,按旷工处理:2.4.1出差期满未经主管领导批准擅自延长出差期限者;2.4.2借出差之机游玩、未经公司分管领导同意回家省亲或办理私事者;2.4.3未经请示及按规定程序核准擅自以出差名义离岗者。3基本原则及要求3.1

4、差旅费用按照合理、节约、高效的原则管理使用。3.2公司职工在出差期间由公司提供的交通工具一律不核销交通费(含市内交通费)。3.3公司职工出差时间为当天往返的一律不核销住宿费;公司职工到驻外机构驻地出差,由驻外机构驻地提供住宿的一律不核销住宿费;公司职工在出差期间由接待单位免费接待的一律不核销住宿费。3.4公司职工在出差期间因业务需要从事宴请活动的一律不计发伙食补助。3.5公司职工在出差期间发生的差旅费一律按本实施细则标准内执行,根据业务发生地的实际情况凭合法票据核销,节约归公,超支不补。3.6对有明确工程项目人

5、员在施工作业期间发生的住宿、交通费严格按单项工程项目目标责任书核定的标准范围内凭业务实际发生地合法票据核销,期间不得享受出差补贴规定。3.7工程项目施工作业期间,由于公司其它工作需要临时调遣,须经分管领导签字同意后方可按《差旅管理办法实施细则》要求执行,期间所发生的住宿、交通费严格按其标准范围内凭业务实际发生的合法票据核销,严禁弄虚作假,严禁以其它票据代替。3.8出差借款采取“前账不清,后账不借”为原则。3.9出差职工必须在出差结束后5个工作日内到公司财务管理部办理审核报销手续。4交通工具及交通费标准4.1.公

6、司出差交通费用按以下核定标准凭现行合法票据核销,具体参见附件2。4.2出差人员火车、轮船、飞机票务工作,原则上须提前1—3天通知行政人事部统一安排;紧急事务等特殊情况者可自行购置与时价相当的机(车)票。4.3除公司总经理以外,其他人员出差,原则上不允许乘坐飞机,确因工作需要且时间任务紧迫的,须报公司总经理审核批准;4.4公司一般职工省内出差乘坐汽车或火车的按硬座标准报销;跨省出差乘坐火车的按硬卧标准报销。4.5公司一般职工出差原则上公司不提供交通工具,确因工作需要用车需办理审批手续(《车辆使用申请单》)。4.6

7、以下情况,公司按不同标准予以核销所产生的交通费用:4.6.1职工出差前往目的地因业务需要在当地租车且经过分管领导审核批准,可凭票报销租车费用。4.6.2按规定公司未安排车辆的,按出差所在地公交标准凭机打票据核销交通费;经办人在办理费用报销时载明出差事由、时间、目的地等事项备查。4.7由公司统一安排轮休的职工,其往返于工作驻地间的交通费视同差旅交通费用,由公司予以报销。具体规定如下:4.7.1以职工本人招聘地作为报销其休假时往返于工作驻地间交通费用的参照地;如为网络招聘,则由双方协商确定具体招聘地。4.7.2如遇

8、职工本人常居地与工作驻地为同一省市区者,公司只报销此两地间的公交车辆交通费用。5住宿开支规定及标准5.1职工出差期间,同等住宿条件下住宿费应就低不就高,能多人同住的应安排标准间、多人间,住宿费按规定标准范围内根据业务发生地的实际情况凭合法票据报销,超支不补,节约归公,严禁弄虚作假。特殊情况住宿费超过标准的,需填报“费用超标申请单”经公司总经理审核批准后,凭业务实际发生地合法票据报销。5

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