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时间:2020-03-17
《年度安全资金投入计划及实施情况与年度审计工作计划汇编.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、年度安全资金投入计划及实施情况与年度审计工作计划汇编年度安全资金投入计划及实施情况年度安全资金投入计划和实施情况本公司为了保证20**年安全资金投入准确及时到位,公司安全生产投入计划领导小组经过商讨研究,年初制定了如下安全资金投入计划明细表:安全资金投入计划明细表(一)安全资金实施情况明细表(二)经理(签字):李开德财务部门(盖章):全年安全资金计划投入为9万元,截止3月底公司已投入安全资金3.5万元,完成所制定计划38%。针对下余计划任务,我公司正准备加大安全投入经费,抽调相关人员解决目前存在的技术难点,努力确保年度
2、安全资金投入计划顺利完成。黑龙江农垦鑫城建筑安装有限公司篇二:20**年度安全生产资金投入计划及实施情况。20**年度安全生产资金投入计划及实施情况为保障我公司的安全生产,切实落实政府主管部门下达的安全生产政策。我公司从员工安全和健康出发,以减少意外事故为目的,不断提高生产技术和安全技术能力,不断增强员工个人安全保护意识,为达到以上安全生产的预期目标,我们要有资金作为安全生产的运作动力。因此,公司采用科学合理的的方法根据本公司的实际情况以最小的投入取得最大的效益。一、防护用品1・密目网2•兜网3•漏电开关4.绝缘鞋5.
3、电焊手套安全帽预计投入资金2万二、生产设备安检、维护对投入使用的生产设备进行定期的安检,对特种设备的使用要有专人使用维护保养。例如:提升机、塔吊等特种设备要投入一定的资金进行维护保养。预计投入资金2万元。三、安全教育培训费用:为增强员工的安全意识,进行定期的安全教育培训、预计投入费用1万元。四、演习、演练:为提高员工自我防范能力。展开消防演练和演习,预计投入费用1万元。为保障20**年度安全生产工作的顺利展开,预计投入安全生产的总资金为6万元。计划拟定人:总经理签字:日期:篇三:年度安全资金投入计划和实施情况。年度安全
4、资金投入计划和实施情况本公司为了保证20**年安全资金投入准确及时到位,公司安全生产投入计划领导小组经过商讨研究,年初制定了如下安全资金投入计划明细表:安全资金投入计划明细表(一)安全资金实施情况明细表(二)经理(签字):李开德财务部门(盖章):全年安全资金计划投入为9万元,截止3月底公司已投入安全资金3.5万元,完成所制定计划38%。针对下余计划任务,我公司正准备加大安全投入经费,抽调相关人员解决目前存在的技术难点,努力确保年度安全资金投入计划顺利完成。年度审计工作计划一、指导思想20**年内部审计工作将紧密围绕集团
5、公司发展目标,树立以“监督促治理”的审计理念,坚持绕集团中心、突出重点、求真务实”的工作方针,建立、健全各项内部审计规章制度,有效开展内部审计工作,确保内部审计工作质量,充分发挥内部审计监督、管理、服务职能,为集团公司的发展提供保障。二、年度工作目标采取先易后难的原则,从开展财务收支审计入手,初步确定年底前完成对**股份有限公司所属各子公司的财务收支审计,力争用一年的时间对集团所属各子公司轮流实施一遍财务收支审计。通过监督各子公司财务收支的真实性、合法性、效益性,从治理机制和完善内控制度的层面揭示问题并提出审计建议,督
6、促被审计单位逐步规范和提高经营管理。积累一定的工作经验后,再根据集团公司的总体要求逐步开展其他类型的审计。三、年度工作计划(一)开展财务收支审计和内控情况检查工作。随着集团公司经营规模的不断扩张,经营模式不断变化改进和完善,内部审计的工作任务也更加艰巨。针对目前内部审计人员少,审计力量有限的工作实际,从基础的财务收支审计入手,争取用一年左右时间对集团所属各公司轮流实施一遍审计。从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进行审计,同时结合各公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价,掌握集团各公司经营管理状
7、况和内控制度建立、执行情况,查找和完善内部控制中财务管理的薄弱环节。为后期在集团公司逐步开展经济效益审计、离任经济责任审计、风险管理审计奠定扎实基础。同时,根据集团公司工作部署和领导交办完成专项审计工作。20**年度审计工作计划安排如下:(二)建立健全内部审计工作制度,从制度上保障内部审计工作的开展。根据国家和内部审计协会相关法律、法规、规定,结合集团公司实际,逐步建立健全内部审计制度和管理办法,在组织和制度上保障内部审计工作的正常开展。1、制定内部审计管理办法,从内部审计工作职责和权限、内部审计工作程序、内部审计工作
8、要求、奖惩等方面加以完善,在组织和制度上为内部审计工作的正常开展提供保障。完成时间20**年9月30日。2、制定财务收支审计实施细则,作为对公司及所属各单位财务收支活动的真实性、合法性、合规性和效益性进行审计监督的指导文件,规范开展内部审计工作。完成时间20**年9月30日。3、制定内部审计工作文档模板,内容包括审计通知书、审计承
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