学校后勤各项管理制度.doc

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1、学校财产管理领导小组组长:副组长:成员:校舍档案管理制度1、成立档案资料工作领导小组,由一名校长分管,总务处主任具体负责,教导处、总务处有关人员协助工作。2、学校校舍档案包括校舍、校产档案、财务档案、校园建设档案、基建档案等。由总务处有关人员负责收集、整理,由档案管理员整理装订、归档。3、学校的校舍档案注重平时收集,一般每学期或每学年整理归档。有职能部门交档案资料室,由档案管理员负责归档立卷。4、积极做好档案资料的“四平时”(收集、整理、鉴定、立卷)工作,按照档案立卷的原则和要求做好分类、组卷、编目、装订工作。5、档案资料坚持做到“五防”

2、:防火、防潮、防虫、防光、防盗,确保档案安全。6、积极提供利用,严格执行借阅制度。借阅档案要办理登记手续,外单位查阅当单须凭介绍信和本单位领导同意,并在本室查阅。查阅档案不得随意借出,不得涂改、抽换和拆散,不得损坏。7、按照保密制度的有关规定加强保密工作,严格注意保密,不得泄露。固定资产管理制度一、采购制度1.采购物品必须有购物申请单,并注明名称、品种、规格、数量、用途。采购的物品一定要与购物申请单内容相同。2.购物申请单须有申请人、学校负责人、学校财产(管理员)三人的签名。3、凡列入专控商品和政府采购项目,必须按规定的程序办理,手续完备

3、后方能采购。二、验收入库制度1.学校固定资产管理员负责验收入库。验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可,并登记账册。会计入账联应及时交财务入账,教育局调拨的财产凭基建科财产调拨单入账。2.入库时要区分物品性质,危险品、易腐蚀物品、易爆物品,区别对待,妥善保管。3、根据勤俭办学原则,各部室内积压物品应尽量减少,但教学所需物品要保证供应。学校总务负责人应定期检查验收入库制度执行情况。三、造册登记制度1、学校所有物品的账册登记工作由学校固定资产管理员负责。2、学校固定资产管理员根据物品的归类及时记账,分别登记账册或实验(专用室)账

4、册。及时登账,按月结账、对账。做到账实相符,账账相符。3、按时完成上级部室布置的各种报表。四、领用、借用及赔偿制度1、仓库存放物品,由学校固定资产管理员统一管理。2、领用办公用品,需办理领用手续。领用物品若有多余,须归还仓库。3、教学物品不能挪作他用。教学物品和器材专供本校教学使用,在不影响教学前提下,经领导同意方可出借。4、出借的物品须填写出借单,物品出门必须有出门单。5、出借的物品要按期收回。6、每学期结束时,学校固定资产管理员要及时收回、统一管理。7、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。8、归还物品时要当面验收,如有损坏或遗失,

5、按赔偿制度执行。9、赔偿办法由设备管理人员填写赔偿单,经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部室缴款。五、财产报废制度1.报废物品要加以区别,找出报废原因,若是失窃物品,要有备案记录,根据实际情况酌情处理。2.报废的物品由学校固定资产管理员统一登记,单项固定资产报废金额按有关规定执行。3.报废单要有学校负责人,财务主管和财产保管员签字、说明,并要经校长批准。4.报废物品处理后的回收资金,要及时入账。学校财务管理制度1、严格遵守国家有关政策、法律、法规、财经纪律和各项财务会计制度。2、严格遵守现金管理制度,按规定范围支付、使用现金,库存

6、现金不得超过规定限额,不得随意挪用和“白条”抵充库存现金,现金随手跟人,丢失自己赔偿。3、严格审核收付凭证,办理现金结算业务,对接受的原始凭证必须认真复核无误,并由经办人、证明人和校长签字后才能结算,不合法的原始凭证应拒绝受理。4、做好财务分析工作,定期向校长汇报财务状况,包括支出与收入,当好校领导的参谋。5、购买公用物品或因公出差预领经费必须经校领导批准才能领取,并在购物或出差回来一周内结消预付款。6、保管好原始凭据及现金,整理保管好会计资料和档案。7、严禁私设“小金库”,一经发现追究领导和当事人责任。8、严格按三局文件收费,不得挪用公

7、款,不得座支。9、保守财务机密,不得向无关人员谈论学校财务收支状况。会计员岗位职责1、严格按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划和预算,遵守各项费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。2、按照国家会计制度的规定记账、结账,做到手续完备、内容真实、素质准确、账目清楚、日清月结。3、按要求编制会计报表,按期上报,妥善保管会计凭证、账薄、报表等档案资料。4、按会计手续和各种制度的要求监督财产、物质的增减变动,准确及时登记入账,做到帐卡相符,帐物相符。5、定期向校长、总务主任汇报工作和资金使用情况,提出合理化建议,当好校长

8、、总务主任的参谋。6、按上级规定办理新分配教师转正定级、教职工政策性增资,老教职工退职退休等工作。7、强化服务意识,完成好领导分配的突击性工作。会计档案管理制度1、按照国家《会计档案管理办法》

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