阳泉健康教育所.doc

阳泉健康教育所.doc

ID:55216221

大小:269.51 KB

页数:11页

时间:2020-05-04

阳泉健康教育所.doc_第1页
阳泉健康教育所.doc_第2页
阳泉健康教育所.doc_第3页
阳泉健康教育所.doc_第4页
阳泉健康教育所.doc_第5页
资源描述:

《阳泉健康教育所.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、阳泉市健康教育所2019年部门预算公开说明一、阳泉市健康教育所概况(一)主要职能负责全市健康教育与卫生新闻宣传;收集、整理和发布健康促进和健康教育的核心信息;开展健康传播活动,向公众传播预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能,提高公众健康素养;制定健康教育与健康促进行动规划、计划和考核评估标准;负责辖区内县区医疗卫生机构及下级健康教育组织的业务指导;组织开展健康促进与健康教育有关人员的业务培训。(二)2019年主要工作任务1.做好平面宣传资料、健康公益广告、电视栏目及新媒体宣传工作。推进健康素养促进行动项目,组织巡讲活动,加强重点疾病和重点领域健康教育。2.推进健康促进县(

2、区)和健康促进医院建设工作。对各县(区)和市直医疗机构开设健康教育讲堂情况进行专项督导检查,并通报讲堂进展情况。加强健康素养监测。3.配合各有关单位,做好创建全国卫生城市工作。在全市健康教育、控烟履约等方面做好规则制定、督导及资料整理和收集工作。4.-11-推进控烟履约,全面推行公共场所禁烟。加强控烟宣传教育,广泛开展创建“无吸烟单位”活动,促进全市形成不吸烟、不敬烟、不送烟的社会风气。5.完善基本公共卫生项目监看素养和健康教育服务,不断丰富和拓展服务内容,提高服务质量,做好服务效果评价,使健康教育服务项目进一步规范、有效开展。6.加强基层健康教育队伍建设,建成体系完整、分工

3、明确、密切协作、运行高效的全市健康教育网络,打造一支有知识、有能力的基层健康教育专业队伍。二、2019年阳泉市健康教育所预算安排情况说明(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明2019年收入预算130.81万元,比2018年减少3.58万元,下降2.66%,主要原因是核定编制减少。(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明2019年支出预算130.81万元,比2018年减少3.58万元,下降2.66%,主要原因是核定编制减少。(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。例:1.2019年基本支出130.81万元,比2018年减少3.58万元,下

4、降2.66%,主要原因是核定编制减少。2.2019年项目资金以支代收,以市财政局财政转移支付文件为准。-11-(四)政府性基金支出预算情况本部门单位没有相关内容三、其他重要事项(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.05万元,比2018年减少0.02万元,主要原因为核定编制减少。(二)机关运行经费安排使用情况本部门单位没有相关内容(三)政府采购信息无政府采购预算。(四)国有资产占有使用情况本部门单位没有相关内容(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明本部门单位没有相关内容四、2019年阳泉市健康教育所预算信息公开表-11-

5、(1)部门收支总表部门收支总表单位:万元收入支出项目预算数功能分类预算数经济分类预算数一、公共财政预算资金130.81一、一般公共服务支出0.44一、工资福利支出116.22一般拨款130.81二、国防支出二、商品和服务支出12.17行政性收费三、公共安全支出三、对个人和家庭的补助2.42专项收入四、教育支出四、转移性支出其他预算内资金五、科学技术支出五、债务利息及费用支出二、政府性基金六、文化体育与传媒支出六、资本性支出(基本建设)当年收入七、社会保障和就业支出15.33七、其他资本性支出基金上年结余八、社会保险基金支出八、对企业补助(基本建设)三、纳入专户管理的资金九、医

6、疗卫生与计划生育支出115.04九、对企业补助当年安排十、节能环保支出十、对社会保障基金补助专户结余资金十一、城乡社区支出十一、其他支出四、上级补助收入十二、农林水支出五、上年结余十三、交通运输支出六、其他收入十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出、二十一、国有资本经营运输支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出收入合计130.81支出合计130.81支出合计130.81-11-(1)部门收入总

7、表部门收入总表单位:万元科目编码科目名称总计公共财政预算资金政府性基金纳入专户管理的资金上级补助收入上年结余其他收入小计一般拨款行政性收费专项收入其他预算内资金政府性基金小计当年收入上年结余小计当年安排专户结余资金合计130.81130.81130.81201一般公共服务支出0.440.440.4432组织事务0.440.440.4499其他组织事务支出0.440.440.44208社会保障和就业支出15.3315.3315.3305行政事业单位离退休15.3315.3315.3305机关事业单位基本养

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。