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1、寿宁县医院2017年经营情况及财务收支情况决算报告一、经营基本情况1、门诊量213,031人次(与上年同期203,210人次比增9,821人次),增长4.83%。2、出院15,039人次(与上年同期14,679人次比增加360人次),增长2.45%。3、开放床日109,500天(开放床位300张),占用床日112,333天(比上年同期107,341增加4,992天,增长7.88%),日平均在院308人次;床位使用率102.59%(上年97.76%)。4、每门诊人均医药费用171.63元(上年166.72元,指标176.52元),比上年增长2.95%;住院人均医药费用4,89
2、6.71元(上年4,717.03元,指标4,939.6元),增长3.81%。5、百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料22.25元(上年21.27元),增长4.59%,检查检验收入占比29.81%(上年33.82%)下降4.02%,药占比30.43%(上年32.13%)下降1.7%,卫材、药品收入占医疗收入比例36.71%(上年39.82%)下降3.11%。二、收支结余总体情况1、总收入12,752.34万元(包含财政基本补助355万元、财政专项补助884.16万元),比上年同期11,388.98万元增加1363.36万元,增长11.97%。其中:5(1)医疗收入11,
3、280.45万元【其中:医疗收入(不含药品)7,825.85万元,比上年7,123.7增加702.15万元,增长9.85%;药品收入3,454.60万元,比上年3,372.98万元增加81.62万元,增长2.42%,药占比30.43%,比上年同期32.13%下降1.7%】。医疗收入比上年10,496.68万元增加783.77万元,增长7.47%。医务性收入3695.40万元(扣除药品、耗材、检查检验收入)占比32.76%,比上年2765.76万元增加929.64万元,增长33.61%。(2)其他收入232.73万元。(3)财政基本补助收入355万元,专项补助收入884.16
4、万元(其中:医改专项160万元,药品耗材零差价补助93万元,医院服务能力提升309.40万元,基建专项300万元,人才培养专项10万元,产前筛查及艾滋病治疗等11.76万元)。2、总支出11,836.58万元,比上年同期10,294.81万元增加1,541.77万元,增长14.98%。(1)医疗业务支出10,887.44万元,比上年10,233.61万元增加653.83万元,增长6.39%。(2)其他支出41.74万元,比上年61.2万元减少19.46万元。3、业务收支结余958.23万元(其中:医疗业务收支结余603.23万元)比上年731.91万元增加226.32万元,
5、增长30.92%。总体分析:医疗业务支出增长高于医疗业务收入的增长。业务支出的增加主要由于人员经费支出增加375.5万元(奖金、职业年金提取、工资较调整及补发等)增长9.01%。卫生材料支出增加225.81万元,增长14.9%;CT球管更新45.68万元;固定资产折旧费增加46.6万元,增长8.56%。三、收支明细情况分析(一)收入明细情况分析1、床位收入301.51万元,比上年303.74万元减少2.23万元,下降0.73%。52、诊察收入450.12万元,比上年366.65万元增加83.47万元,增长22.77%。3、检查收入1,494.41万元,比上年1984.69万
6、元减少490.28万元,下降24.7%4、化验收入1,867.81万元,比上年1565.69万元增加302.12万元,增长19.3%。5、治疗收入1,555.91万元,比上年1,059.75万元增加496.16万元,增长46.82%。6、手术收入697.29万元,比上年689.37万元增加7.92万元,增长1.15%。7、护理收入552.54万元,比上年314.04万元增加238.5万元,增长75.95%。8、卫生材料收入768.23万元,比上年807.29万元减少39.06万元,下降4.84%。9、西药收入3,184.09万元,比上年3,144.07万元减少54.98万元
7、,下降1.75%。10、中药收入270.51万元(其中:草药收入21.86万元),比上年228.91万元增加46.6万元,增长20.27%。11、其他医疗收入138.04万元,比上年32.48万元增加105.56万元,增长325%。检查检验收入3362.22万元(收入占比29.81%),卫生材料收入768.23万元(收入占比6.81%),百元医疗收入(不含药品)消耗的卫生材料22.25元(上年21.27元)。(二)支出明细情况分析1、人员经费支出分析5人员经费总支出4,541.38万元,比上年4165.88万元增加