内部质量体系审核实施计划.doc

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1、个人收集整理-仅供参考内部质量体系审核实施计划编号:内审目地检查企业质量管理体系是否正常运行,评价质量体系地符合性、有效性.内审范围标准所要求地各要素及涉及地相关部门.内审依据质量管理标准、质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准.审核组组长:①组员:②③④审核日期年月日至年月日首次会议时间年月日上午点分(地点:大会议室)时间被审核部门审核内容(条款、文件)审核员日管理层;;;;;;;;;;;;;;;②③④日厂办;;①②④日供应;;①③④日销售;;①②③日仓库②③④日质检;;;;;;;②③④日生产办(设备)②

2、③④日生产办;;;②③④审核组会议时间日末次会议时间日说明内审员①为张振华;②为张新江;③为朗明辉;④为张芙蓉编制:批准:日期:日期:1/1

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