2014年度经营计划书.doc

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1、2014年度经营计划书  2014年为公司初创之年,公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面:一是按现代企业制度和市金融办的整体要求,建立健全企业各项管理制度,为公司正常运转提供保障;二是打造一支高素质的管理团队;三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务,特制定本经营计划书。  一、2014年经营方针  在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上,公司确定2014年的经营方针为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。  经营方针是公司阶段性经营的指导思想;公司各部门的经营管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围

2、绕经营方针展开、贯彻和执行。  二、2014年的经营目标  (一)核心经营目标  2014年,公司的核心经营目标是:  (1)收入及利润指标:  年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元,其中,XX公司完成利息收入3369.11万元,XX公司完成中间业务收入1491.90万元;年度税后利润(净利润)3480.11万元,税后利润率71.59%,资产回报率34.80%,其中,XX公司完成净利润2144.17万元,XX公司完成净利润1335.94万元。  (2)呆(坏)账总额:  年度呆(坏)账总额控制在资金总额的0.5%以内,按年度可用资金15000万元计算,年度呆(坏)账总

3、额不得超过75万元。  在核心经营目标中,利润和呆(坏)账总额是直接反映公司经营质量的量化指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。  (二)收入及净利润目标细分  收入目标分解表  (单位:万元,人民币)  分类项目年度  目标第一  季度第二  季度第三  季度第四  季度    净利润目标分解表  (单位:万元,人民币)  分类项目年度第一第二第三第四  目标季度季度季度季度  按责任中心分解XXXX2144.17204.53596.00639.29704.35  XXXX1335.94163.92371.18404.47396.38  合计3480.11368.45

4、967.181043.761100.73  进度比100%10.59%27.79%29.99%31.63%  累计进度100%10.59%38.38%68.37%100%  三、主要经营策略  2014年,公司立足XX区的基础上,向主城九区逐步扩大影响范围,扩大实质客户群,大幅提升各项收入。为此,公司将2011年确定为“市场拓展年”,在适量投放广告的基础上,充分利用银行、工商、税务等资源,建立目标客户群,有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面,公司将采取下列措施:  1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策,鼓励公司全

5、体员工参与营销工作。  2.市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源,在2011年上半年,采取一切措施,集中精力做好XX区内企业客户群的开发和业务拓展工作。  四、实现目标的保障措施  (一)资金保障  为全面完成公司各项预算,在公司注册资金10000万元基础上,计划于2011年4月初向银行申请融资5000万元,同时从5月份开始启动“委托贷款”业务,全年力争完成2000万元的委托贷款业务。  (二)人力资源及后勤保障  市场拓展,人才引进起着至关重要的作用。为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:  1.加快人才引进:以公司目标责任为基础,加快市场营销部人员的引进和补

6、充,确保市场营销部、风险管理部用人需求;建立人才激励机制,保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”,2014年3月底前,全部紧缺岗位人员应该补充齐全;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在2014年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗,将应淘汰更换人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。  2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工进行系统的培训,提升员工职业和经营素质。  3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内,并在施行中不断地加以检讨和完善,各项分配

7、体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。  4.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由人力资源部门牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2014年1月11日起,董事会对总经理实施目标责任考核;总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。  (三)综合管理保障  公司将2014年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。  1.由人力资源部门主导,

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