监视与测量设备控制程序.doc

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1、监视与测量设备控制程序文件编号:实施日期:2017分发号:部门姓名签字日期编制人质量部审核人批准人分发部门:总经理、管理者代表、财务部、采购部、资材部、行政部、销售部、研发部、生产部、质量部监视与测量设备控制程序文件编号实施日期1.目的保证公司在用监视和测量设备的准确性和有效性,以及量值传递的可靠性。2.范围适用于公司范围内所有与产品质量有关的监视和测量设备的控制管理。3.定义监视和测量设备:是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物资等。4.职责4.1质量部质量部是监视和测量设备的归口管理部门,负责下

2、列工作:4.1.1负责管理公司在用的各类监视和测量设备;4.1.2负责对本公司购入的监视和测量设备的验收工作;4.1.3负责编制监视和测量设备的检定(校准)计划,并负责本监视和测量设备的委外检定联系工作;4.1.4对偏离校准状态的监视和测量设备以检验和试验结果的有效性进行组织评估;4.1.5建立公司在用监视和测量设备总台账;4.1.6保存监视和测量设备的检定(校准)记录。4.2使用部门4.2.1管理本部门的监视和测量设备4.2.2建立本部门的监视和测量设备清单;4.2.3对本部门生产过程中所使用的监视和测量设备进行维护、保养;4.2.4根据

3、质量部每月下达的周期检定计划明细表按时送检,确保生产过程中所使用的监视和测量设备的有效性;4.2.5根据产品及技术文件要求,制定本部门的监视和测量设备选择方案。4.3技术组4.3.1确定产品实现过程中的监视点和测量点,并提出技术要求。第6页/共6页监视与测量设备控制程序文件编号实施日期4.4.工作流程:工作流程责任部门作业指导书/记录识别验证、验收文件件检定N退货Y内部编号台账周期检定计划单使用部门清单自校/互校Y使用NY评估N召回识别生产部质量部使用部门/相关部门使用部门使用部门质量部销售部、生产部、质量部、使用部门销售部、质量部、使用部

4、门质量部质量部资材部质量部《计量器具报废通知单》《监视和测量设备管理程序》《计量器具台账》《计量检测设备台账》《量具周期检定计划通知单》《失准计量器具追溯情况表》《计量器具自检记录》第6页/共6页监视与测量设备控制程序文件编号实施日期5.程序5.1.监视和测量设备的识别及选择5.1.1生产部负责产品实现过程中的监视点和测量点,并提出技术要求;5.1.2使用部门根据生产部提供产品及技术文件要求,制定监视和测量设备的选择方案进行采购5.2监视和测量设备的验收5.2.1所有购入的监视和测量装置由质量部(必要时和使用部门一起)负责验收;经验收合格的

5、监视和测量设备存入仓管库房,待领用;经检验不合格的监视和测量设备由采购部门联系换货、调试或退货;5.2.2对于我司无能力验收和检定的监视和测量设备需让供应商提供设备有效的校验证明,并由质量部保管;5.3监视和测量设备计量检定(校准)5.3.1本公司的监视和测量设备计量检定全部委托新东北电气有限责任公司计量室进行检定;5.3.2对于委外单位—×××有检定资质的监视测量设备由×××进行计量检定,监视和测量设备的检定(校准)严格按照《国家计量检定规程》或《国家计量技术规范》执行。5.3.3对于×××没有计量检定资质的监视和测量设备由质量部联系外检

6、,外检必须选择通过国家政府认可有检定资质的计量检定机构执行,计量检定证书由质检部保管。5.4计量检定结果判定5.4.1检定合格:开具监视和测量设备《检定合格证》,《原始检定记录》由×××保管,《检定合格证》放入测量设备储藏箱中由使用者保管,5.4.2不合格:开具《计量器具报废通知单》一式两份,一份由使用部门保存,一份由质量部备份销账,报废监视和测量设备由×××扣留,对于新购买的监视和测量设备应由使用部门联系采购部门调换。周期检定的监视和测量设备经修理无法恢复原准确度的测量设备,检定规程允许降等、降级使用的可降等、降级使用,并在检定记录、合格

7、标识上标出。5.4.3对于缺少零部件备件的监视和测量设备由质量部封存,并在台账上标注。5.5监视和测量设备的内部编号和台账、清单5.5.1经计量检定合格的监视和测量设备由质量部登记上质量部总账,纳入管理范围,台账应包括监视和测量设备的名称、规格、量程、厂家、编号、检定时间间隔、使用部门等;5.5.2各使用部门建立本部门详细的监视和测量设备清单,其帐面应充分反映出所在单位测量设备的自然情况,要求帐物相符,使用单位台帐与质检部管理的帐目要相符,作到帐帐一致。第6页/共6页监视与测量设备控制程序文件编号实施日期5.6监视和测量设备的校验标识5.6

8、.1现场所使用的监视和测量设备必须要有“校验标识”;5.6.2校验标识由质量部负责进行标识,“校验标识”表明该监视和测量设备是否受控、有效;5.6.3“校验标识”一般应包括该设备

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1、监视与测量设备控制程序文件编号:实施日期:2017分发号:部门姓名签字日期编制人质量部审核人批准人分发部门:总经理、管理者代表、财务部、采购部、资材部、行政部、销售部、研发部、生产部、质量部监视与测量设备控制程序文件编号实施日期1.目的保证公司在用监视和测量设备的准确性和有效性,以及量值传递的可靠性。2.范围适用于公司范围内所有与产品质量有关的监视和测量设备的控制管理。3.定义监视和测量设备:是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物资等。4.职责4.1质量部质量部是监视和测量设备的归口管理部门,负责下

2、列工作:4.1.1负责管理公司在用的各类监视和测量设备;4.1.2负责对本公司购入的监视和测量设备的验收工作;4.1.3负责编制监视和测量设备的检定(校准)计划,并负责本监视和测量设备的委外检定联系工作;4.1.4对偏离校准状态的监视和测量设备以检验和试验结果的有效性进行组织评估;4.1.5建立公司在用监视和测量设备总台账;4.1.6保存监视和测量设备的检定(校准)记录。4.2使用部门4.2.1管理本部门的监视和测量设备4.2.2建立本部门的监视和测量设备清单;4.2.3对本部门生产过程中所使用的监视和测量设备进行维护、保养;4.2.4根据

3、质量部每月下达的周期检定计划明细表按时送检,确保生产过程中所使用的监视和测量设备的有效性;4.2.5根据产品及技术文件要求,制定本部门的监视和测量设备选择方案。4.3技术组4.3.1确定产品实现过程中的监视点和测量点,并提出技术要求。第6页/共6页监视与测量设备控制程序文件编号实施日期4.4.工作流程:工作流程责任部门作业指导书/记录识别验证、验收文件件检定N退货Y内部编号台账周期检定计划单使用部门清单自校/互校Y使用NY评估N召回识别生产部质量部使用部门/相关部门使用部门使用部门质量部销售部、生产部、质量部、使用部门销售部、质量部、使用部

4、门质量部质量部资材部质量部《计量器具报废通知单》《监视和测量设备管理程序》《计量器具台账》《计量检测设备台账》《量具周期检定计划通知单》《失准计量器具追溯情况表》《计量器具自检记录》第6页/共6页监视与测量设备控制程序文件编号实施日期5.程序5.1.监视和测量设备的识别及选择5.1.1生产部负责产品实现过程中的监视点和测量点,并提出技术要求;5.1.2使用部门根据生产部提供产品及技术文件要求,制定监视和测量设备的选择方案进行采购5.2监视和测量设备的验收5.2.1所有购入的监视和测量装置由质量部(必要时和使用部门一起)负责验收;经验收合格的

5、监视和测量设备存入仓管库房,待领用;经检验不合格的监视和测量设备由采购部门联系换货、调试或退货;5.2.2对于我司无能力验收和检定的监视和测量设备需让供应商提供设备有效的校验证明,并由质量部保管;5.3监视和测量设备计量检定(校准)5.3.1本公司的监视和测量设备计量检定全部委托新东北电气有限责任公司计量室进行检定;5.3.2对于委外单位—×××有检定资质的监视测量设备由×××进行计量检定,监视和测量设备的检定(校准)严格按照《国家计量检定规程》或《国家计量技术规范》执行。5.3.3对于×××没有计量检定资质的监视和测量设备由质量部联系外检

6、,外检必须选择通过国家政府认可有检定资质的计量检定机构执行,计量检定证书由质检部保管。5.4计量检定结果判定5.4.1检定合格:开具监视和测量设备《检定合格证》,《原始检定记录》由×××保管,《检定合格证》放入测量设备储藏箱中由使用者保管,5.4.2不合格:开具《计量器具报废通知单》一式两份,一份由使用部门保存,一份由质量部备份销账,报废监视和测量设备由×××扣留,对于新购买的监视和测量设备应由使用部门联系采购部门调换。周期检定的监视和测量设备经修理无法恢复原准确度的测量设备,检定规程允许降等、降级使用的可降等、降级使用,并在检定记录、合格

7、标识上标出。5.4.3对于缺少零部件备件的监视和测量设备由质量部封存,并在台账上标注。5.5监视和测量设备的内部编号和台账、清单5.5.1经计量检定合格的监视和测量设备由质量部登记上质量部总账,纳入管理范围,台账应包括监视和测量设备的名称、规格、量程、厂家、编号、检定时间间隔、使用部门等;5.5.2各使用部门建立本部门详细的监视和测量设备清单,其帐面应充分反映出所在单位测量设备的自然情况,要求帐物相符,使用单位台帐与质检部管理的帐目要相符,作到帐帐一致。第6页/共6页监视与测量设备控制程序文件编号实施日期5.6监视和测量设备的校验标识5.6

8、.1现场所使用的监视和测量设备必须要有“校验标识”;5.6.2校验标识由质量部负责进行标识,“校验标识”表明该监视和测量设备是否受控、有效;5.6.3“校验标识”一般应包括该设备

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