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时间:2020-03-30
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1、审计论文选题1、浅谈上市公司内部控制、内部审计存在的问题及其对策2、试论风险导向审计模式对完善我国国家审计技术方法的启示3、我国内部经挤效益审计研究4、发挥“免疫系统”功能加强内控审计5、关于企业经济效益审计理论与实务的探讨6、浅谈建筑企业工程项目经济效益审计重点7、浅谈内部审计在公司治理中的作用、关系及其影响8、审计风险控制分析:一种均衡观点9、我国注册会计师全面审计的质量控制研究10、试论审计风险的规避与控制11、浅析审计理论与审计实务中几个重要概念12、论企业内部审计作用的发挥13、我国注册会计师审计独立性研究14、加强项目经济效益审计的思考15、
2、关于企业风险管理审计研究16、寿险公司内部审计问题研究17、探讨农村合作医疗基金的内容和特点18、关于地方审计机关开展效益审计的思考19、当前政府部门内部审计的现状与思考20、独立审计、内部审计与公司治理21、企业内部审计工作调查与思考22、学校财务舞弊的成因、形式及审计对策23、内部审计如何适应供销合作社的改革和发展24、内部效益审计程序研究25、从会计信息失真看加强内部审计质量控制的必要性26、公司治理与内部审计初探27、内部审计:公司治理的左膀右臂28、关于开展内部经济效益审计的思考29、试论平衡计分卡在企业经济效益审计中的应用30、浅谈基层审计机
3、关探索开展资源环境审计工作的几种途径试论企业内部控制的重要性一对XX公司销售与收入的内部控制剖析关于某中小企业货币资金内部控制的调査报告银行商业汇票的内部控制——XX案例分析我国企业货币资金内部控制问题探讨我国上市公司关联交易的内部控制探析小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究银行授信业务的内部控制研究一XX集团的授信设计中小企业存货内部控制问题探讨企业应收账款的内部控制分析上市公司对外投资的内部控制研究上市公司信息披露的内部控制研究XX基金公司内部控制的研究高校内部控制弱化的原因及对策一基于XX高校的调査报告关于证券公司反洗钱内部控制的思考内部控制概
4、念的新发展——企业风险管理框架研究会计委派制下的企业内部控制问题研究xx公司清算审计程序设计及相关问题探讨分析性复核在审计中的应用研究xx会计事务所内部治理问题探讨论应收账款审计方法的改一于XX上市公司的案例分析上市公司关联方交易审计策略探析地方政府干预下的审计失败案例研究——对XX公司舞弊的分析经营失败与审计失败关系的研究一XX公司舞弊案例分析现代风险导向审计的理论基础及在我国的适用性研究审计风险模型的演进与最新发展研究风险导向审计在财务舞弊中的应用一对XX公司舞弊的分析浅析我国上市公司审计合谋的发生原因及治理对策XX年上市公司年报审计意见分析盈余管理
5、与审计意见的相关性实证分析对我国目前内部审计定位的思考
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