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时间:2020-03-24
《用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转步骤).doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转步骤)准备工作:在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作:1、确保所有数据已经录入完毕;2、所有凭证都已正确记账;3、年终结转正确完成;12月结帐;4、UFO报表已经正确生成;5、本年度数据备份完成;操作步骤(1)12月结帐后,进入“系统管理”点击:系统——注册——管理员(选择该帐套主管如:demo,会计年度:2007)——确定(图1)图1(2)注册后“年度帐(Y)”菜单呈黑字可使用,点击:年度帐(Y)——建立(C)——(确认“会计年度”为2008年)点击:确认(图2、3、4、5)图2图3图4图5——确认建立[2008]年度帐吗?选择
2、:是(Y)——稍后会提示:建立年度[2008]成功(3)成功建立2008年度账套后,点击:系统——注销——再点“注册”——管理员(选择该帐套主管如:demo,会计年度:2008)——确定(图6)图6(4)注册后“年度帐(Y)”菜单呈黑字可使用,点击:年度帐(Y)——结转上年数据(T)——总帐系统结转(W)——提示:马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗?点确认(图7、8)图7图8稍后出现下面窗口,注意看“错误结转科目数”是不是0,没问题就点击:退出(图9)——结转步骤完成。图9(5)试算期初余额是否平衡。操作如下:点击总账,原来的003账套号不变,“会计年度”选择2
3、008年,进入总账后点击:系统初始化——录入期初余额——试算或对账。如果试算结果平衡,如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。另:如需增加、修改、删除会计科目,可将该科目的期初余额消除,再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额,再进行试算或对账。账务软件用友U8年度结转若干问题2010-09-0316:401.对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。注意: 工资系统12月份不需要做月末结账操作,工资系统年度结转后再把总账结账,再结转总账系统。Ø 固定资产12月结账前如果不需要生成凭证,请到批量制单
4、中把记录删除。Ø 库存结账前要整理现存量。Ø GSP质量管理不进行年终结转处理,而是进行封账处理。Ø 总账上年做银行对帐后要做核销,否则下年的银行对帐期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对帐期初与上年期末的余额调节表不符。Ø 做好帐套备份。创建新年度账。进入“系统管理”,以‘账套主管’的身份注册登陆,选择将要进行结转的账套并选择2003年度,选择‘年度账-建立’菜单,来创建2004年年度账。建账过程中,系统将会创建新年度数据库,然后把上年度的基础档案写入到新的数据库中² 在年度结转操作之前,把补丁包中的补丁全部安装。² 在
5、建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改(包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等),等彻底进行完年度结转后,再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示,或年度结转后数据出现错误。3.创建年度帐成功后,以‘账套主管’的身份注册登陆该账套的2004年度,在“年度帐”菜单下选择“结转上年数据”。² ² 总账结转时需要把系统日期改为下一年度。² 如果客户、供应商往来在总账中核算,在进行总账系统结转时会出现以下提示:请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”:1.选择按
6、‘余额方式’进行结转(系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年)2.选择按‘明细方式’进行结转(系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年)结转前一定要做往来两清(两清时条件一定要选择正确如:是按项目或按票号相同等,因为多数期初的错误是因为两清错误问题导致),否则结转的记录太多,而且容易造成新年度期初余额客户往来总账与明细账错误。结转完毕后,请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。² 各个模块结转完成都会提示结转成功,总账会提示正确结转科目数与错误结转的科目数以及各个科目所结转的余额。4.结转完成后的工作。
7、850和851版本要求结转后存货要进行期初记账工作,记账前可以调整存货和库存的期初余额,存货期初记账后可以进行存货库存的期初对帐。 850和851版本库存从存货核算取期初数的功能只有第一年启用时才能使用;年度结转上年后,取数功能不能使用,系统自动结转期初数据。问题处理SQL部分n 总账结转若遇提示“是使用后的第一年度,不用结转”,调整系统时间为新年度2004年再做即可。n 850和851版本存货管理:1. 结转上年后,是期初记账前的状态,因此只有明细账、发出商品明细账中有
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