采购报销流程管理规定.docx

采购报销流程管理规定.docx

ID:51830204

大小:19.89 KB

页数:2页

时间:2020-03-16

采购报销流程管理规定.docx_第1页
采购报销流程管理规定.docx_第2页
资源描述:

《采购报销流程管理规定.docx》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、物品采购报销管理规定为了规范采购报销流程,加强物品及资金的使用管理,保障优质廉价及经营需求,特制订采购报销制度及流程。一、申购流程图财务部负责人签批采购部负责人签批部门负责人审批申购人申请刘总签批业主代表签批总经理签批采购人员采购具体操作说明:1、申购部门根据部门需求填写完整《物品采购申请单》。2、申请人拿着采购申请单依次让各部门签批。3、把签字完整的采购申请单送至采购部,由采购员进行采买。注:采购部事宜暂时由人事行政部兼任4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。二、报销流程图1、费用报销流程刘总签字业主代表签字总经理签字费用报销

2、人具体操作说明:⑴费用报销项目一般包括:汽油费、过路过桥费、外出办公餐费、外出考察费等。⑵报销人把发票及原始票据依次整齐的粘贴在粘贴单上,并在费用报销单上详细注明费用详细事由。⑶报销人在费用报销单上签字并让各相关领导签字后即可报销。2、物品采购报销流程刘总签批业主代表签批总经理签批财务部审核验收人签字具体操作说明:⑴采购人员采购完毕后及时办理验收入库手续。⑴采购人员拿着发票、物品验收入库单、物品采购申请单让财务填写费用报销单。⑵采购人员拿着相关原始票据让各相关领导审批。⑶采购人员根据签字完毕的原始单据到财务予以报销,多退少补。一、采购管理规定1、

3、申购人员必须详细填写物品采购申请单并办理相关审批手续。2、采购人员应严格按照申购项目进行采购,如有疑问及时与申购部门沟通,确认无误后及时安排采买,采购物品必须货比三家,认真对比、筛选,按照质优价廉的原则予以采购。3、验收人员必须按照收货标准仔细清点物品并及时办理入库手续,对不符合采购申请表的物品有权拒收,在验货过程中对物品质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。4、购买、验收和使用上的三个相关人员要相互监督,相互合作,共同做好此项工作,对于有争议的问题各自上报上级领导处理。5、预借现金3000元(含)以下,采购人员签字可直接预支;3

4、000元——5000元(含)需上报业主代表知晓;5000元以上需上报刘总知晓。6、预借现金购买后,采购人员2日内必须到财务销账,严禁白条抵库超过3日。附件一:《物品采购申请单》附件二:《物品验收入库单》2012-7-17

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。