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时间:2020-03-16
《中国内部审计信息化发展报告.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、FocFuosc特别关注us特别关注中国内部审计信息化发展报告◆中国内部审计协会一、引言纠弊”走向风险防范和增值服务;同二、内部审计信息化应用框架信息技术改变着组织的控制环时,以云计算、大数据等为代表的新境、控制活动和信息沟通方式,大力一代信息技术正在蓬勃发展,也为(一)我国内部审计信息化平台应用信息技术是开展内部审计工作当前内部审计信息化的技术升级注的应用状况的必然选择。内部审计信息化是内入了全新活力。新兴信息技术运用目前全国内部审计信息化建设部审计机构以促进组织完善治理为和内部审计理念的发展,既是内部发展很快,审计管理软件和各种计目标,运用现代信息技术,变
2、革内部审计信息化面临的新挑战,更为它算机辅助审计软件得到了广泛使用。审计业务实施、审计管理以及支持带来新的发展机遇。此次主题研讨论文反映了我国内部审计决策的过程。内部审计信息化2013年,中国内部审计协会以审计信息化实践的不同方面,从信的目标是提升内部审计促进组织改“内部审计信息化”为主题开展理论息化平台角度来看,主要有以下六善治理,提高组织风险管理和内部研讨活动,以加强实务工作和理论个方面的特征。控制能力,保障内部审计为组织战研究的紧密结合,增进先进经验的1.内部审计信息化的应用系统略实现发挥更大价值。内部审计信总结和交流,这次活动共收到论文主要聚焦于两大领
3、域十个方面。审计息化的建设内容主要包括应用系统、282篇。本报告以参与此次活动的研管理和审计业务实施是内部审计信息信息资源、网络基础设施、标准规范讨论文为样本和案例,同时,也参考化的两大应用领域,审计管理的数字和信息化管理体制等。通常来说,应了部分国有企业工作经验,归纳总化和业务实施的计算机辅助审计化构用系统、信息资源和网络基础设施结了我国内部审计信息化应用平台成了内部审计信息化的基本应用框是三大核心建设内容,标准规范和的现状及动态,提炼内部审计信息架。对论文案例的统计显示,内部审计管理体制建设是内部审计信息化健化的典型应用框架,梳理内部审计信息化实践主要聚焦
4、于两大领域十个康持续发展的必要保障,五者相互信息化的发展演进脉络及发展方向。方面的应用系统建设,如图1所示。关联,是内部审计信息化的有机组成要素。近年来,内部审计理念发生了显著变化,2013年修订的《中国内部审计准则》也明确指出“内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标”,内部审计理念正在向治理、风险与价值转变,从单纯“查错图1我国内部审计信息化的典型应用系统4中国内部审计2014.3特别关注Focus2.各系统普及率存在明显差点领
5、域开展不定期专项风险分析。段对主机和网络设备的安全配置及异,当前内部审计信息化的核心应中国建设银行的非现场审计系统漏洞、网络渗透性进行测试;开展主用是项目管理、现场审计作业、审计(OAS)包括数据调集、派生指标计机、应用系统的账户权限安全审计。分析和持续审计监控系统。根据来算、审计分析、审计查询和风险评估此外,广州市地下铁道总公司借鉴自通信、金融、证券、保险、石油和等功能模块,基本替代了审计数据COBIT标准构建信息系统审计内容电力等8个行业的38家企事业单位的手工查询和分析,为现场审计提框架,并针对HP-UNIX、Windows提供的内部审计信息化平台经验总
6、供翔实的线索。此外,中国石油化工NT、OracleDB、SQLServer等系统结材料,进一步分析发现图1中10个集团公司开发的基于SAP系统的嵌建立标准化审计程序甚至测试脚本,应用系统的普及率有明显差异,项入式审计系统(AIS),可对ERP系以提高信息系统审计工作的效率。目管理系统、现场审计工具、审计分统各业务模块进行在线查询、对比5.开始关注内部控制的合规析平台和持续审计监控平台这四个与分析,开创了ERP系统远程审计性,为内部控制合规审计提供自动系统的普及率超过58%,它们是当的先河。化工具。2013年修订的《中国内部前我国内部审计信息化建设中的核4.关注
7、信息安全和IT风险,信审计准则》明确提出内部审计机构心应用系统。尤其是项目管理系统息系统审计正在起步。各类信息系“对内部控制设计和运行的有效性进和现场审计工具,往往是各内部审统是企业管理和业务经营活动的运行审查和评价,出具客观、公正的审计机构信息化建设的切入点。行载体,其安全性、可靠性和合规性计报告,促进组织改善内部控制”。3.审计业务实施的计算机辅助直接关系到企业正常运营和持续发这是现代内部审计理念的要求,也审计程度正在深化,持续审计监展。对IT密集型企业的内部审计机是我国企业遵从国家内部控制规范控、智能分析平台越来越受到重构而言,开展信息系统审计是控制的需
8、要。目前形势下,少数企业比如视。计算辅
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