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时间:2020-03-20
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1、二、风险评估工作底稿目录二、风险评估工作底稿(一)了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)(二)了解被审计单位内部控制1.在被审计单位整体层面了解和评价内部控制2.在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制(1)采购与付款循环(2)工薪与人事循环(3)生产与仓储循环(4)销售与收款循环(5)筹资与投资循环(6)固定资产循环(三)项目组讨论纪要——风险评估(四)风险评估结果汇总表(五)总体审计策略
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