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1、财务管理制度目录第一章总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1第二章财务管理与会计核算体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1第三章财务计划管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7第四章资金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄9第七章费用开支管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄15第八章财务开支的控制及审批权限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄20第十二章财务部单据流程规范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄44第一章总则第一条为提高公司财务管理与会计核算水平,逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理,达到对经济活动及收支全过程实行有效监控,同时提高财务运作效率的目的。依据《中华人民共和国会
2、计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》以及其他相关法规,结合公司的特点和管理要求制定本制度。第二条本制度制定的原则和宗旨是:改制先行、规范管理、稳健高效、量入为出。充分调动全员积极性、创造性,力求最合理、最有效地利用一切资源,用最壮大。第三条本制度经必要的程序讨论通过后,自2015年8月1日起施行,原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止。本制度由董事长签署转发总经理执行,并授权财务部负责具体解释。第二章财务管理与会计核算体制第五条公司财务体制实行:垂直管理、分级运作;账款分管、相互监控的财务管理与会计核算机制。第六条财务管理与会
3、计核算组织架构图主管会计出纳会计财务会计财务总监(二)各岗位职责:一、财务总监岗位职责:(1)在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作;(2)编制各项目预算、财务收支计划、信贷融资计划,拟订资金筹措和使用方案,有效地使用资金;(3)监督公司财务计划的执行与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益;(4)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;(5)协调财务部与各部门的关系,正确处理银行、税务部门关系;(6)及时与财务部人员沟通,不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平,督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算,严格考核(7)财务部与各部门定期召开例
4、会,对本公司经济活动进行检查和分析,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处理解决;(8)审核公司财务报告及税务报告,签发材料、设备、费用等资金的收支,协调与其他单位的资金往来与结算。(9)合理分配会计部门的人员的工作,承办公司领导交办的其他工作;二、财务会计主管岗位职责:(1)具体执行有关财务制度,带领财务部人员完成公司的日常工作;(2)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用的效果,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益,及时向公司提出合理化建议(3)详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数
5、字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误3.负责抵扣联认证数据录入,月底进行进项发票后台认证。4.填制相关科目的会计凭证。5.计算各类税金,填列税务报表进行纳税申报。6.及时向主管传达税务信息及资料。7.将要负责“免、抵、退“税管理系统,办理出口退税备案、申报退税事项。(4)负责各项目的数据处理分析吗,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料:(包括报税、纳税资料、统计资料等);(5)完成总经理与财务总监交付的其他工作。(6)固定资产管理与相关凭证的填制六、财务会计(应收会计)岗位职责:1、应收帐款的追收、往来帐核对、送货单据的核对2、收取
6、送货单,在金蝶系统核对并生成发票(注意金额数量一致);4、审核收款单据,监督收款情况。在金蝶系统录入收款单据,(金蝶,应收台账下账)5、编制对帐单、对帐,每月5号前编制应收报表,统计月销售报表,制作帐龄分析报表及应收账款周转率,6、单据保管,整理单据,装订成册,归档保管;7、协助追收货款;8、财务主管交办的其他相关事务七、出纳岗位职责(1)认真执行现金管理制度;(2)处理现金收付和银行结算业务,货款要及时存缴银行,不准挪用现金和“白单抵库”“不准签发”“空头支票”;(3)一切结算业务(包括银行存款、现金)都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理,不得弄虚作假
7、,打埋伏,做到日清月结、帐目清楚,在金蝶系统逐日、逐笔地登记现金银行存款日记帐;(4)管理好盖有公司财务章的所有凭据及有价证券;(5)协助有关部门积极追收货款及欠款,加快资金回笼和周转使用;(8)建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付过程;(9)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经财务总监签字后,方可生效。(8)开具发票、报税:负责购买、填开、核销发票,汇总开票资料进行抄税。第七章费用开支管理目的:为严格控制非生产性费用开支,防止铺张浪费,提倡勤俭节约,费用包括:差旅费、探亲费、职工福利及教育费、业务费、办公用品费、电话费、车辆费等。第十九条差旅费
8、开支标准1
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