财务票据粘贴及填写规范.doc

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1、财务票据粘贴及填写规范我们将财务票据粘贴要求规范如下,需报账的原始凭证,必须按照下列要求进行整理、粘贴,不得随意、无序粘贴。望大家认真学习,配合执行。对于不合要求的票据,不予报销。一、票据整理、粘贴要求1、原始凭证首先应按照需求(如:办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费等)进行分类整理,同类的原始票据应粘贴在一起。2、原始凭证进行粘贴时,必须使用本队统一印制的票据粘贴单和差旅费报销单,不得使用自行印制或购买的票据粘贴单和差旅费报销单。3、同类原始凭证如果数量较多,大小不一,应按票据规格的大小和金额(比如路桥费、的票、洗车费等)进行分类,同一

2、粘贴单上所粘贴的票据尽量保持大小一致。4、凡需列入差旅费科目的报销凭证(如:停车费、路桥费、车票),均应使用差旅费报销单。粘贴时,应先将票据粘贴在粘贴单上,然后将差旅费报销单粘贴在票据和粘贴单的上方,不得直接在差旅费报销单的背面粘贴报销票据。5、在粘贴单上粘贴票据时,应自左至右、由上到下均匀排列粘贴(“鱼鳞式”),确保所粘贴的票据与粘贴单上、下、左三面对齐,将一些大的票据如发票、税票等粘贴在粘单的左上方,小票据粘贴时从左上方开始上下错开粘贴,粘贴的票据不得出边、留空或大量累压粘贴。原始票据应保持原样粘贴。6、对于规格较大,纸质较硬的原始凭证,可不再

3、使用票据粘贴单进行粘贴,但必须分张折叠,规格大小要与票据粘贴单的规格保持完全一致。7、原始凭证粘贴完毕后,需将票据粘贴单上粘贴票据的张数、大小写合计金额、日期、经办人和报账员签字等内容填列完整,做到书写清楚,计算正确。二、填写规范及注意事项1、所有经济业务均应提供正规合法票据;发票要填写完整,字迹清晰,没有涂改、污染,发票专用章清晰可辨。假发票、空白发票和填写不规范的发票,不予报销。2、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写粘贴单,绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写,并且绝对不得涂改,经办人、报账人、单据张数等信息应如实完整填写;3、不要将票据

4、倒置粘贴;不要用订书机订票据,另外不要将所有的粘单粘在一起。4、发票上未列清详细品名、数量、单价的(比如只写了“办公用品一批XXX元”)以及各种购买物品的定额发票,无论金额大小,均必须附有加盖发票专用章的购货清单或小票,清单与发票盖章必须一致。定额发票要用黑笔写上单位抬头,开具日期等信息,不得空白。5、报销租赁费用必须要有双方签订的合同、对方身份证复印件,如是租车必须要有驾驶员驾驶证,合同上要盖单位公章(可以从野外回来后补盖上)。6、电话费报销必须按话费单上的名字报销不能代替,报销的每个月都要有话费单,不能把一个月的话费累计成几个月的话费报。7、材

5、料费、维修费用报销时要先拿到质管科填表、登记后再拿到财务科审核。8、野外发生的费用票据上必须要有经办人和项目经理的签名,招待费单据上不允许写任何备注信息。9、青赔表与工资表要做封面汇总,上面要写清楚共涉及哪些村、镇(乡),总共多少线,每条线上多少钱,或者多少炮,炮点补偿是多少,意外补偿是多少,要把青赔赔付费用明细写清楚,然后是花费总额,票据总张数,下面是队长签字、主管领导签字、部门负责人签字、财务主管签字、财务审核签字、项目经理签字、会计签字。10、原始粘贴单上相关数据填写规范要求:1)阿拉伯数字要加上人民币符号,如:报账金额为12345元,则在阿

6、拉伯数字填写栏内填写¥12345.00元。2)大写汉字栏内应按规范汉字书写,例如,报账金额为¥2034.56元,则大写数字栏内填写:贰仟零叁拾肆元伍角陆分。3)汉字的数字大写标准写法为:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分整

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