文件发放及管理制度.doc

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1、文件发放及管理规定1目的 1.1为加强公司文件档案、声像档案资料的管理工作,保证文件档案、声像档案的及时归档和妥善保管。1.2统一规范文件的发放权限,增加公司文件保密程度,特制定本规定。2范围本制度包括公司所有文件。3职责 3.1本公司文控中心负责本制度的拟定、审核及执行解释及档案资料的归档督促和日常管理工作;董事长/总经理负责本制度的批准执行。 3.2本公司各总监、部门经理及主管,为本制度的落实执行人,负责本制度的执行与监督。4规定内容4.1公司文件大致分:制度类、合同类、报告类、报表类、凭证类及技术类六个类别。4.1.1制度类文件分为:规定、制度、办法、决

2、定及方案等。4.1.2合同类文件分:合同、合约、契约、协议及约定等。4.1.3报告类文件分:请示、报告、申请、工作总结及工作计划等。4.1.4报表类文件分:业绩统计报表、销售额统计报表、产能统计报表、品质统计报表及财务报表等相关统计报表。4.1.5凭证类文件分:借条、请款单、费用报销单、差旅费报销单、送货单等。4.1.6技术类文件分:作业指导书、操作规程、检验细则、工艺卡片及产品图纸等。4.2制度类文件4.2.1审批流程4.2.1.1制定:制度类文件由各部门负责人安排相关人员根据工作需要进行制度的编制。4.2.1.2审核:制度类文件编写完成后,由制度编制人交本

3、部门最高负责人审核,审核完毕后,应在相关部门进行传阅,征询意见,会签《文件制度资料征询意见登记表》,直至无异议。(注:仅需部门内部传阅征求意见时用《文件传阅记录表》)4.2.1.3批准:部门最高负责人将审核后的制度类文件提交本公司总经理办公室,由总经理办公室将相关文件按类型分类整理后转交董事长/总经理确认;如涉及重大管理变革及其它原因需要由董事长/总经理召集相关人员召开小组会议讨论会签通过。4.2.2发放流程5精品文档交流4.2.2.1发放:以公司名义下发的制度类文件,由文控中心负责下发及失效文件的收回,签发原件由文控中心负责整理立卷;以部门名义下发的制度类文

4、件签发原件由其部门整理立卷,并复制一份交由文控中心备案后执行下发及收回失效文件的工作。 4.2.2.2执行:以公司名义下发的制度类文件,由人力资源部负责相关宣导、培训并跟进执行情况;以部门名义下发的制度类文件,由各部门负责人负责相关宣导、培训并跟进执行情况。4.3合同类文件4.3.1审批流程4.3.1.1制定:合同类文件根据公司需要与客户或供方达成相关合作意向,由经办人与相关方进行相关合约初稿的协商拟定。4.3.1.2审核:合同类文件初稿拟定后,由经办人提交部门负责人审核(合同协议类文件项目内容必须经法律事务负责人确定其合法有效性)。4.3.1.3批准:经办人

5、将经部门负责人审核后的合同类文件提交总经理办公室,由总经理办公室将相关文件按类型分类整理后转交董事长/总经理批准确认;与员工管理或利益有关的制度须经职代会通过;如涉及特殊或重大合约及其它原因需要由董事长/总经理召集相关人员进行合同评审通过。4.3.2发放流程4.3.2.1经批准后的合同类文件原件由财务部备份跟进应收、应付事宜,同时总经理办公室必须留底备份。4.3.2.2由经办人根据合同类文件要求完成跟进事项。4.4报告类文件4.4.1报告类文件由各部门负责人进行审批并交由本部门专人负责存档,如需发放的报告则提交总经理办公室审批后,由文控中心负责发放。4.5报表

6、类文件4.5.1审批流程4.5.1.1制定:报表类文件由部门统计或财务人员根据原数据统计进行报表编制和统计分析。4.5.1.2审核:报表类文件编制完成后,由制度编制人提交部门负责人审核。4.5.1.3批准:部门负责人将审核后的报表类文件提交总经理办公室,由总经理办公室将相关文件按类型分类整理后转交董事长/总经理批准确认。4.5.2发放流程4.5.2.1总经理办公室将总经理签署后的报表类文件发回呈送人。4.5.2.2呈送人根据总裁批准确认后的报表类文件视情况需要分发相关部门。5精品文档交流4.5.2.3部门负责人根据报表反映情况分析原因进行相应跟进措施。4.6凭

7、证类文件按照财务部门要求的流程执行4.7技术类文件4.7.1审批流程4.7.1.1制定:技术类文件由工程技术部门负责人安排相关人员根据工作需要进行相关文件的编制。4.7.1.2审核:技术类文件编写完成后,由文件编制人提交部门负责人审核。4.7.1.3批准:部门负责人将审核后的制度类文件提交技术总监批准确认;如涉及重大管理变革及其它原因需要由技术总监召集相关人员召开小组会议讨论会签通过。4.7.2发放流程4.7.2.1发放:以公司名义下发的技术类文件,技术部门先将文件交文控中心备案,由文控中心负责执行下发及失效文件的收回工作,签发原件由文控中心负责整理立卷;以部

8、门名义下发的技术类文件,文件原件由其部

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