存货盘点制度.doc

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1、存货盘点制度暂行规定发布时间:编号:1.0适用范围:2.0定义:(无)3.0内容:第1条为加强公司存货资产管理,保障公司存货资产的安全性、完整性、准确性,及时、真实地反映公司存货资产的结存及利用状况,使公司存货资产的盘点更加规范化、制度化,为公司销售、生产计划及财务成本核算提供依据,根据公司实际情况,特制定本制度。第2条本制度规范了存货盘点工作的方法、程序、要求及责任。第3条本制度适用于公司仓库存货、车间存货、外协存货的清查盘点。第4条盘点范围1.仓库存货盘点:对所有存放公司物资的仓库(包括在外库房)

2、中存货的盘点,如原材料、燃料、辅料、外购件、自制件、产成品、低值易耗品等的盘点。2.在制品盘点:各部门已从库房办理领料手续或尚未办理完工入库手续的所有在制品(在建工程),包括滞留在车间、工地的原材料、半成品、产成品等。3.外协件存货盘点:对已经发到外协单位尚未回司的产品的盘点。4.自盘:存货管理部门仓管人员对存货进行的盘点。5.复盘:仓库主管或材料主管对存货进行的盘点。6.抽盘:财务部对自盘的结果进行的复核和抽查盘点。第5条职责分工1.财务部负责组织、协调、指导存货盘点工作。包括发布盘点通知、监督盘点

3、过程、抽查复核盘点结果、发布盘点工作考核通报,根据公司领导的批复意见对盘点结果进行帐务处理。2.存货管理部门负责盘点的具体实施、确认、统计、上报工作。第6条盘点时间1.自盘:每月日前进行,节假日顺延。具体时间由各仓库管理部门拟定《盘点计划表》并组织实施。2.复盘:每季度末月日前进行,节假日顺延。具体时间仓库管理部门拟定《盘点计划表》并组织实施。编制审核批准诚信创新第5页勤俭务实存货盘点制度暂行规定发布时间:编号:3.抽盘:每季度末月的日前进行,节假日顺延。具体时间由财务部拟定《盘点计划表》,经分管领导

4、批准后于盘点日一周前发各有关部门。4.财务部每季度应至少安排一次不定期盘点,具体工作由财务部负责拟定计划并组织实施,重点检查卡、物相符率或账、卡相符率或账、卡、物相符率。5.若要变更时间,必须征得财务部负责人同意方可。第6条盘点方法1.实地盘点法是在财产的存放地点逐一对其进行清点或用计量仪器确定实存数量的一种方法。2.抽样盘点法是对某些价值小、数量大,不便逐一清点的财产,采用从总体或总量中抽取少量样品,确定其样品数量,然后再推算总体数量的方法。3.估算法是对某些数量大、堆放不规则、价值低廉、不适合实地

5、盘点法对财产进行逐一计量,而估计其数量的一种方法。4.实际盘点过程中,对于价值较大的外购件、自制件、自制半成品、产成品必须采用实地盘点法,对于价值小、数量大、不便逐一清点的存货可采用抽样盘点法和估算法。第7条盘点要求1.每月日所在周的周五下班时间为盘点关账时点,关账前发生的单据必须入账,关账后发生的单据待盘点结束后入账至下个月。2.各物料使用部门将盘点日需领物料在仓库盘点日前2天到仓库领取,于盘点前3天将剩余物料办理好退仓手续入库,以便仓库盘点工作顺利进行。3.存货盘点前各部门应进行清理整顿,分类、分

6、区域按规定堆放好存货,并粘贴好《物料标识卡》。抽盘要求盘点之日仓库物料尽量停止流动。4.收货待处理尚未进帐的物品应置于收货待检区,备好待发物料应置于备料区,并做好标识,不列入盘点范围,但须保留相关进出单据,以便盘点时作为补充证据。5.参与盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责、任务,事先做好准备。盘点使用的单据、表格需要修改时,须经总经理签字后生效,否则追究盘点记录人员的责任。6.盘点工作要连续进行,不准中间中断,负责盘点各有关人员原则上不准请假,遇紧急事情时,应事先向盘点总指挥请假,获准后方可离

7、开,各有关人员不得擅自离开岗位。编制审核批准诚信创新第5页勤俭务实存货盘点制度暂行规定发布时间:编号:7.盘点人员必须认真、准确对盘点物品进行清点、称量,如实填报盘点结果,真实反映资产结存状况,严禁弄虚作假,盘点报表填报要求数据准确、字迹清楚。8.盘点时应先清点或称量实物,后对《物料标识卡》,再填《盘点表》核对账面数,盘点时发现物、卡、账不符,实物保管人员负责核实、查明原因。9.盘点时仓管人员需认真回答复盘、抽盘人员提出的问题,并说明实物出现盈亏、残损的原因,并由复盘、抽盘人员记录在案,当场未查实的问

8、题由仓库管理部门于盘点后三天内查清原因,并出具实物盘点异常报告交财务部。10.各类存货的账、物、卡种类相符率要求为100%。第8条盘点程序1.自盘(1)仓管部门负责人指定材料主管在盘点日打印《盘点表》分发给盘点人员,同时报财务部电子表格一份。(2)自盘人员按照盘点进度计划及《盘点表》进行盘点。(3)自盘人员核对盘点结果是否与《盘点表》结存数量一致,如不符,则在确认后查找不符原因,直至清楚无误为止。(4)自盘人员在《盘点表》上签名后交部门负责人审核签字。(

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