用友T3购销存全套操作(图文).doc

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1、用友T3购销存全套操作(图文)一、以admin身份登录用友系统管理,增加操作员张三,编码:001,密码为空二、建立账套建立账套信息:1.账套信息:账套号:777账套名称:蓝月公司帐套路径:默认启用日期:2016年4月。2.单位信息:单位名称:蓝月公司单位简称:蓝月公司3.核算类型:企业类型:工业行业性质:新会计制度科目;勾选【预置科目】账套主管:张三4.基础信息:存货、客户及供应商均分类,有外币核算。5.编码方案:科目编码4-2-2-26.数据精度:保持系统默认设置.7.系统启用:启用“总账”、“购售存管理”、“

2、核算”。启用日期为2016-04-01。三、定义各项基础档案:1.定义部门档案:部门编码部门名称1制造中心101一车间2销售部201销售一部202销售二部2.定义人员档案:0001小明(销售一部、)0002小白(销售二部、)3.定义客户分类:01批发、02零售4.定义客户档案:客户编码客名称及简称所属分类税号1001星白公司批发888888881002红日公司批发123456785.定义供应商分类:01原料、02成品6.定义供应商档案:供应商编码供应商简称所属分类税号2001银月公司原料123456667.定义存

3、货分类:编码名称01原材料02产成品8.定义存货档案:存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属性001木材原材料KG17外购,生产耗用,002桌子产成品张17自制,销售9.设置会计科目:应收账款设为“客户往来”应付账款设为“供应商往来”增加:应付暂估款210210选择凭证类别为“记账凭证”11定义结算方式:1现金结算,2支票结算12定义本企业开户银行编号:01开户行:农行,账号:123321,13.定义仓库档案:仓库编码仓库名称计价方式001原村料仓库移动平均002成品仓库移动平均14.单据编号设置:销售专用发

4、票编号为“完全手工”。四、期初设置1.在核算模块中设置存货科目:仓库存货分类对应科目原材料仓库原材料原材料(1211)成品仓库产成品库存商品(1243)2.在核算模块中设置对方科目收发类别存货分类存货名称对方科目采购入库原材料木材物资采购(1201)销售出库产成品桌子基本生产成本(410101)3.录入期初采购入库单并进行期初记帐:2016/03/20销售一部收到银月公司提供的木材10000KG,单价为5元,商品已验收入原料仓库,至今尚未收到发票。4.进入库存系统,录入各仓库期初余额,并记账:仓库名称存货名称数量

5、结存单价原料仓库木材200004.8成品仓库桌子1000100五、采购业务1.2016/04/01上级主管同意向星白公司订购木材3000KG,单价为4.2元(填写采购订单并审核)2.(1)2016/04/10将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单,并进行审核。(2)当天收到该笔货物的专用发票一张,票号12345,税率17%。填制采购发票,审核,并与入库单进行结算。3.进行正常单据记账4.分别对上述采购入库单及采购发票进行制单。如下:5.跨月结算2016/04/10收到银月公司上月提供的木材10000KG的

6、专用发票一张,票号为66666,发票单价为5.1元,税率为0。在采购系统中,填制采购发票(注意修改单价),复核并与入库单进行结算6.对上述采购业务,进行暂估成本成本的处理操作向导:1)核算中,选择暂估成本处理1)选择原材料仓库2)【确认】—【全选】—【暂估】执行结算成本处理。7.根据上述业务生成对应回冲单据,及销售凭证。如下:六、销售业务练习1.2016/04/04白星公司向公司销售一部订购300张桌子,报价120元,要求发货日期为2013/04/16。录入并审核销售订单2.2013/04/10公司从成品仓向白星

7、公司发货,并于当日开出销售发票。(1)填制并审核销售发货单(2)生成并审核出库单(3)生成并复核增值税专用发票,票号22222,税率17%。3.进行正常单据记账4.分别对上述销售出库单及销售发票进行制单。如下:

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