费用报销规章制度.doc

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1、费用报销规章制度  费用报销规章制度(一)报销程序此类费用包括电话费、交通费、工资、办公费用、业务招待费等  (1)经办人将单据归类粘贴完毕后填写费用报销单,并将报销单据交部门主管审核签字。  (2)部门主管进行审核签字后将单据返给经办人交财务总监审核。  (3)财务部会计对单据合规性、数字准确性、进行审核后签字,并在原始单据上盖上“附件”标记。  (4)总经理审核签字。  (5)出纳依据审批齐全的单据进行付款。  (二)报销要求  1、用于报销的各种原始票据应符合国家法律的规定(包括票据取得合法,票据记载

2、内容真实,无涂改印迹等)。  从外单位取得的原始票据,必须盖有填制单位的发票专用章。  从个人取得的原始单据,必须有填制人员的签名或盖章。  对不符合规定的原始票据财务部有权拒绝办理。  2、办理报销手续时,经办人应填写《费用报销单》,连同其附件粘贴整齐,审批手续齐全。    内容仅供参考

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