出差旅费报销单(一).doc

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1、出差旅费报销单(一)   a部门 a职务 a事由 a月日时       月日时起讫交通费用住宿费市内交通费补贴其他费用小计 aa a a a a a a a a a aaaaa a a a a a aa a aa a aaaa a a a a a aa a a a aaaaa a a a a a  a  a  a  a  a a a a  a  a  a    a  aaa     a         aaa           aaa            aaa            aa  aa     aa      a  aa凭证附件张报销总计(大写)小写预支退回公司退回出

2、差总经理财务主管审核人经办人 ·适用范围:凡出差的员工均应使用。·使用要点:(1)根据公司财务开支标准填写;(2)超过标准须经总经理在原始凭据上签字特批;(3)出差人在填写本单前最好经财务审核,有争议之处协调解决。·出差为多人时,最好各人填写各自报销单。·本单后须附原始凭证,且粘贴整齐。

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