费用管理制度补充规定.doc

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1、江苏隆亨纸业有限公司文件文号:LH[2011]013关于费用报销制度的补充规定1.目的加强财务管理、规范费用开支、报销行为,有效控制和节约公司费用支出,提高工作效率。2.定义本办法中所称费用指:公司在经营活动中,所产生的开发费、推广费、设备采购费、差旅费、行政办公费、应酬费、市内交通费等;3.控制原则3.1计划管理、分级负责、层层把关。3.2由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;3.3费用开支一律经总经理审批后方可报销。4.费用申

2、请程序:费用的控制实行计划管理,由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”4,列明:费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素,先报部门经理或主管副总审批同意后,报总经理审批,待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。5.费用过程管理5.1费用发生过程中,原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行,并互相监督和共同承兑相关责任。5.2费用发生过程中,当事人应充分取得费用的相关单据,如:合约或协议、合法的票据等,如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔

3、除的部分支出,公司原则上不予以承担,由当事人自行负责。6.费用报销流程6.1费用发生完毕后,当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类,采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴,粘贴过程中应区别费用性质(如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴,便于归类计算和整理。6.2当事人在填写“费用报销单”时,应遵照“实事求是、准确无误”的原则,将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全,并签署自己的名字,交共同参与的人员复查,并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律

4、不允许涂改,尤其是费用金额,并要保证费用金额的大、小写必须一致,否则无效。6.3当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”4一起送交本部门经理进行审批,部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查,部门经理审查无异议后,应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。6.4当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”送交财务经理进行审批,财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和

5、单据进行合法性审查,对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后,应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。6.5当事人将取得本部门经理、财务部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”一起,通过公司内部单据传递程序报送到公司经理处,由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查,看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后,在“费用报销单”签署审批意见并签名。6.6当事人取得审批齐全的“费用

6、报销单”以及“用款申请单”后,应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金,出纳人员应对“费用报销单”进行审核,重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法,审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。7、备用金管理规定:根据公司特殊岗位性质,确定备用金允许人员、额度与财务挂帐时间。4序号职务备用金额(元)挂账时限(月)备注1总经理200003累计最高额按时限财务核帐2副总经理级1000023采购员1200014司机3000128、此补充规定是费用管理制度未尽画宜的补充

7、件,自公布之日起执行。公章:总经理签发:2011年3月10日4

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