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时间:2020-03-01
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1、财务报帐制度草稿 财务报帐制度(草稿) 一、费用报销 1、报销人按照财务要求粘贴好报销单据,填写报销明细单(费用发生的日期、原因、人数等),财务按照相关规定核准后,由现场负责人签字批准财务报账。 2、市内出差补助标准:餐费20元/人/次,住宿费100元/天。 3、现场负责人及其他特殊人员报销费用由老板签字批准财务报账。 二、材料报账 1、材料采购人员注意原始单据要求书写清楚,购买的材料一定要注明材料的规格型号数量单价购买日期,缺一不可。 及时交由库管严格按照规格型号数量清点入库并在原始票据上签字,现场负责人签字批准报账。
2、 2、换货由采购人员在库管处办理换货借出手续,换回来后由库管销账。 3、退货由采购人员在库管处办理退货出库手续,退货后货款交财务销账。 三、食堂采购报账 1、采购回来后立即由厨房负责人员清点数量并在原始票据上签字签收,需要称重的必须核对重量。 2、现场负责人核准签字财务报账。 四、项目部采购我方付款材料,库管签收后原始单据由现场负责人签字,并及时交财务记账。 建筑劳务有限公司xx年8月25日。 内容仅供参考
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