检验复核复验及记录管理制度.doc

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1、检验复核、复验及记录管理制度拟稿人:审核人:批准人:编号:HL/QS-Ⅲ-06-M-009(A/0)日期:日期:日期:页码:第1页共2页1.目的规范检验结果的复核、复验及记录管理,确保检验数据的准确、可靠。2.范围适用于所有检验、试验操作的复核、复验及记录。3.职责3.1技术质量部负责制定并监督实施。3.2化验室负责实施。4.内容4.1检验或试验完毕,操作人员应按规定的质量标准和检验规程逐项进行检查,在原始记录上签名,并由另一名检测人员对其记录内容、计算结果进行复核,复核完毕,复核者在记录上签名。4.2检测人员在自查原始记录与复核者确认无误后,才能对检品做出检验结论,将

2、检测结果以表格形式上传技术质量部。上传前检测人和复核人亦应对表格内容进行核对,确认无误后方可传递。4.3当检出不合格项目的情况时,检测人员应及时向化验室主任汇报,原始记录要清楚。4.4技术质量部收到上传的检测结果后,应按规定的质量标准对其内容逐项进行审核,发现有误及时与化验室主管联系。4.5对不合格或边缘合格品,须经复验后再下结论。如经复验后,仍不能下结论,应立即向技术质量部负责人报告。必要时,报总经理同意后送国家权威机构检验。复验结论应及时向总经理汇报。4.6复验时,先由检测人员上报所需复验的样品名称与项目,然后由技术质量部根据具体情况(检品来源、外观、工艺条件以及首

3、次检测情况)决定抽样与复验方式以及复验时应注意的事项。最新范本,供参考!4.7保存好检验复核、复验的相关记录,如需对检测数据进行修改,应执行《记录控制程序》。5.相关文件5.1《记录控制程序》【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】最新范本,供参考!

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