合并现金流量表明细审计程序表.doc

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1、索引号:(审计机关名称)合并现金流量表明细审计程序表被审计企业:页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1.索取合并现金流量表工作底稿,按照个别现金流量表编制程序和办法,检查合并现金流量表编制的正确性。2.检查合并现金流量表中“筹资活动产生的现金流量”之下的“吸收权益性投资所收到的现金”项目之后列示的“子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金”。3.检查合并现金流量表中“筹资活动产生的现金流量”之下的“分配股利或利润所支付的现金”项目之后列示的“子公司支付少数股东的股利”。4.检查合并现金流量表中“筹资活动产生的现金流量”之下的“减少注册资本所支付的现金”项目之后

2、列示的“子公司依法减资支付给少数股东的现金”。审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:

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