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时间:2019-11-21
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1、财务经理年度的工作总结 我校在20**年中充分发挥了内部审计的作用对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用我校内部审计小组根据教育局审计室20**年度年初工作计划和学校内部审计计划在本年度完成了以下工作: 主要工作内容: 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习解决了审计工作中遇到的新问题使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变 二、认真学习相关业务及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策在具体工作中对学校是否按政策规
2、范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审并及时上报审计工作报告有效地提高了教育经费使用效益根据学校经济活动特点今年我校内部审计的主要内容有: 1、对学校的各项收入进行了审核内审小组认为学校的所有收入都及时入账并纳入了学校的财务核算无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况 2、对学校的各项支出情况包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行
3、审核重点审计了支出的性和合法性有没有损失浪费等行为内审认为均符合有关规定要求各项支出均属合理 3、对于学校的资产构成情况经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理 4、对学校的负债也作了相应审计学校从XX年后没有产生新债更没有举债消费 5、对学校收费情况进行了重点审计未发现乱收费现象学校收费合理只按规定收取了相应的生活费且按月收取用规定收据一月一开并做到了收前公示并对学生生活费给予了补助 四、认真贯彻上级内审部门的文件精神及时完成了教育局安排的各
4、项工作
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