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时间:2020-01-18
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1、进货(原材料)检验管理规程1、目的为规范本公司所采购的原材料质量的检验,保证所采购的原材料合格,确保公司产品质量,符合国家相关标准,需要时可追溯,制定本规程。2、适用范围本制度适用于公司所有外购原材料的检验3、职责3.1采购部根据放样文件要求采购,负责采购材料的质量保证文件的收集,并确保其真实性、及时性。负责对进厂的原材料初检、入库、记录。3.2技术部为原材料检验规程的技术归口部门,品管部负责外购原材料的外观、物理、化学检验,并出具检验结果。3.3仓库管理人员,必须确认材料的检验结果是合格的,方能接受材料入库,按采购计划与送货清单核对数量、规格、型号、材质等
2、。3.4车间在生产过程中,发现原材料有质量问题的,须立即通知品管部4、原材料检验本公司材料采购,检验所有依据的标准有:4.1《原材料进货检验规程》、产品图纸、技术标准4.2ISO材料国际标准5、原材料检验流程:供方供货——〉采购员送达《验收单》——〉品管部对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉采购部按检验结果移交仓库,办理下步手续,合格品入库、标识、做台帐;不合格品作退货处理。供方首次供货:供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门《请验单》,质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员
3、填写《原材料检验单》,工厂试用必须有相关人员认可。样件检验完毕后,《样件检验单》交由采购部门,以据此做出鉴定报告,采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》,根据供方情况制定初步供货份额。非首次供货:供方须待质检报告、理化实验报告单、合格证、采购员开具的《外购件检验验收单》,检验员确认后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准,合格后方可办理入库手续。6、采购部的初检项目:6.1供货商提供的质量证明书为原件,应清晰易辩,不得涂改,生产厂家的检验公章、合格章应清楚,不得被其他文字、印章遮盖;供货商提供的质量证明文件的复印件应在空白处应加盖公章,
4、否则作退货处理;6.2原材料的批次号与质量证明文件的批次号必须一致,如不一致作退货处理;6.3原材料规格型号、材质与采购计划必须一致,如不一致作退货处理;6.4原材料数量、重量与采购计划须一致,如不一致需进一步处理,少的需追加,多的呈报主管批示;6.5原材料价格与采购计划须一致,如不一致需进一步处理,并呈报主管批示;7、品管部检验项目:7.1原材料的批次号与质量证明文件的批次号是否一致;品种、规格、性能等是否符合相关要求;如不相符作退货处理;符合的,下一步检查.7.2外观检查:原材料不得有裂口、弯曲等外表问题;7.3检验方法:采用目测、卡尺、钢卷尺7.4检验
5、数量:当批量在500件以下时,按5%的比例抽检,不低于5件;当批量在1500件以下时,按2-3%的比例抽检,不低于10件;当批量在1500件以上时,按1-2%的比例抽检,不低于15件。7.5检验试验状态标识对于合格件,在包装箱或工件上贴上合格证。对于不合件而又不能及时退回的在包装箱或工件用红色标示,并及时隔离或按有关规定就地销毁。对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标志并定置存放。7.6紧急放行的控制若需紧急放行时,须有质量负责人或公司主管签字。7.7其他检验规定对于本厂无法检测的项目,可以开具原材料检验委托单委托指定供方到第三方检测机构做检验,检验认同
6、第三方机构出具的报告。7.8入库检验合格后,由检验人员做出标识,通知库管员进行验收入库。其过程见相应仓库仓库管理制度。原材料检验委托单审核:批准:发布日期:原材料检验规程原材料检验规程1. 目的 为规范本公司所采用原材料质量的检验,保证所采购的原材料合格,确保公司产品质量,符合国家相关标准,需要时可追溯,制定本规程。 2. 适用范围 本制度适用与公司所外购原材料的检验。 3. 职责 3.1采购部按要求采购,负责采购材料的质量保证文件的收集,并确保其真实性,及时性。负责对进厂的原材料初检、入库、记录。 3.2工艺部为原材料检验规程的技术归口部门,品管部负责原材
7、料的外观.性能检验,并出具检验结果。 3.3仓库管理人员,必须确认材料的结果是合格的,方能接受材料入库,按采购计划与送货清单核对品名.、定量、 重量、数量等。 3.4车间在生产过程中,发现原材料有质量问题的,须立即通知品管部 4.原材料检验 本公司原材料采购.检验所依据的标准有: 牦牛肉GB2707-2005食用盐GB5461-2000酱油SB/T10336-2012白砂糖GB317-2006味精GB8967-20075.原材料检验流程 采购部按要求,综合库存,编制采购计划,经总裁批准后进行采购 采购部对进厂的原材料进行初检,合格后,书面通知品管部—品管部对
8、原材料进行外观.性能检验,并出具检验结果,递交采购部
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