差旅费管理办法(简单版)

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1、.....差旅费管理办法一、总则1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要,规范差旅费管理,结合本公司实际情况,特制定本办法。2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费实行定额包干。4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度,出差人员出差前填写“出差申请单”(见附件),严格控制出差人员和天数,加强廉政建设。二、交通费1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具,凭据报销交通费。①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表:交通工具动车火车飞机其他交通工具全体员工二等座卧铺/硬座经济舱凭据报销②、出差人员因出差路途较远或任务紧急,经公司

2、领导批准方可乘坐飞机。2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费(限每人每次一份)以及各类交通工具的订票、退票费,凭据报销。3、出差需在火车上过夜6小时以上的,或连续乘火车时间超过12小时的,或经过公司领导批准的,可购卧铺票。4、公务出差人员经过公司领导批准,自驾车出差的,其驾车补贴标准按实际凭据报销。三、住宿费1、出差需要住宿的,住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支。员工同性双人出差应住标准间,即以单人住宿费上限标准进行报销。2、住宿费具体标准限额如下:①、部门经理以上级别,每人每天上限为300元;②、其他人员住宿费每人每天上限为200元;可编辑.....四、伙食补助费1、

3、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干,午餐或晚餐,经理级以上每餐20元,其他人员每餐15元,早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费。2、出差人员由接待单位统一安排伙食的,不实行包干办法。如出差人员向接待单位缴纳伙食费,可回公司如实申报,每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。五、长期出差补贴员工当月出差天数达到20天的补贴1000元,满15天不足20天的补贴500元,15天以下的不进行另外补贴。六、附则1、本公司公务出差人员应自觉执行本办法,对弄虚作假,虚报冒领,违反规定的,按照有关规定严肃处理。2、本办法自公布之日起实行。人事行政部2018年3月7日附件:出差申请单201年月日

4、姓名 部门 出差时间(以实际为准)月日起,至月日止预计  天前往地点及乘坐交通工具预借差旅费金 额(大写)万千 百拾元整(¥    元)经手人:     出差任务  部门领导审核公司领导审批备注1.若不给自己设限,则人生中就没有限制你发挥的藩篱。2.若不是心宽似海,哪有人生风平浪静。在纷杂的尘世里,为自己留下一片纯静的心灵空间,不管是潮起潮落,也不管是阴晴圆缺,你都可以免去浮躁,义无反顾,勇往直前,轻松自如地走好人生路上的每一步3.花一些时间,总会看清一些事。用一些事情,总会看清一些人。有时候觉得自己像个神经病。既纠结了自己,又打扰了别人。努力过后,才知道许多事情,坚持坚持,就过来了。4.岁

5、月是无情的,假如你丢给它的是一片空白,它还给你的也是一片空白。岁月是有情的,假如你奉献给她的是一些色彩,它奉献给你的也是一些色彩。你必须努力,当有一天蓦然回首时,你的回忆里才会多一些色彩斑斓,少一些苍白无力。只有你自己才能把岁月描画成一幅难以忘怀的人生画卷。可编辑.....可编辑

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