信息系统网络安全检查表

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1、信息系统检查项目表(安全技术措施)类别检查项目安全标准是否符合安全标准备注物理安全物理位置的选择机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。物理访问控制机房出入口应安排专人值守.控制、鉴别和记录进入的人员需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程.并限制和监控其活动范围防盗窃和防破坏应将主要设备放置在机房内应将设备或主要部件进行固定.并设置明显的不易除去的标记;应将通信线缆铺设在隐蔽处.可铺设在地下或管道中应对介质分类标识.存储在介质库或档案室中;主机房应安装必要的防盗报警设施防雷击机房建筑应设置避雷装置;机房应设置交流电源地线防火机房应设置灭火设

2、备和火灾自动报警系统防水和防潮水管安装.不得穿过机房屋顶和活动地板下;应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透;应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透防静电关键设备应采用必要的接地防静电措施温湿度控制机房应设置温、湿度自动调节设施.使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。电力供应应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备应提供短期的备用电力供应.至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求电磁防护电源线和通信线缆应隔离铺设.避免互相干扰网络安全结构安全应保证关键网络设备的业务处理能力具备冗余空间.满足业务高峰期需要应保证接入网络和核

3、心网络的带宽满足业务高峰期需要;应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图;..应根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素.划分不同的子网或网段.并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段。访问控制应在网络边界部署访问控制设备.启用访问控制功能应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力.控制粒度为网段级。应按用户和系统之间的允许访问规则.决定允许或拒绝用户对受控系统进行资源访问.控制粒度为单个用户应限制具有拨号访问权限的用户数量安全审计应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录审计记录应包括事件的日

4、期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。边界完整性检查应能够对内部网络中出现的内部用户未通过准许私自联到外部网络的行为进行检查。入侵防范应在网络边界处监视以下攻击行为:端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等网络设备防护应对登录网络设备的用户进行身份鉴别;当对网络设备进行远程管理时.应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。身份鉴别信息应具有不易被冒用的特点.口令应有复杂度要求并定期更换;应对网络设备的管理员登录地址进行限制网络设备用户的标识应唯一;应具有登录失败处理功能.可采取

5、结束会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动退出等措施;主机安全身份鉴别应对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份标识和鉴别操作系统和数据库系统管理用户身份标识应具有不易被冒用的特点.口令应有复杂度要求并定期更换..应启用登录失败处理功能.可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施;当对服务器进行远程管理时.应采取必要措施.防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听;应为操作系统和数据库系统的不同用户分配不同的用户名.确保用户名具有唯一性。访问控制应启用访问控制功能.依据安全策略控制用户对资源的访问;应及时删除多余的、过期的帐户.避免共享帐户的存在应限制默

6、认帐户的访问权限.重命名系统默认帐户.修改这些帐户的应实现操作系统和数据库系统特权用户的权限分离安全审计审计范围应覆盖到服务器上的每个操作系统用户和数据库用户审计内容应包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统内重要的安全相关事件;审计记录应包括事件的日期、时间、类型、主体标识、客体标识和结果等;应保护审计记录.避免受到未预期的删除、修改或覆盖等入侵防范操作系统应遵循最小安装的原则.仅安装需要的组件和应用程序.并通过设置升级服务器等方式保持系统补丁及时得到更新。恶意代码防范应安装防恶意代码软件.并及时更新防恶意代码软件版本和恶意代码库;应支

7、持防恶意代码软件的统一管理资源控制应通过设定终端接入方式、网络地址范围等条件限制终端登录;应根据安全策略设置登录终端的操作超时锁定应限制单个用户对系统资源的最大或最小使用限度..应用安全身份鉴别应提供登录失败处理功能.可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施;应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能.并根据安全策略配置相关参数。应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能.保证应用系统中不存在重复用户身份标识.身份鉴别信息不易被冒用;访问控制应提供访问控

8、制功能.依据安全策略控制用户对文件、数

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