审计助理年终工作总结与审计半年工作总结格式模板精选汇编

审计助理年终工作总结与审计半年工作总结格式模板精选汇编

ID:46433571

大小:76.00 KB

页数:6页

时间:2019-11-23

审计助理年终工作总结与审计半年工作总结格式模板精选汇编_第1页
审计助理年终工作总结与审计半年工作总结格式模板精选汇编_第2页
审计助理年终工作总结与审计半年工作总结格式模板精选汇编_第3页
审计助理年终工作总结与审计半年工作总结格式模板精选汇编_第4页
审计助理年终工作总结与审计半年工作总结格式模板精选汇编_第5页
资源描述:

《审计助理年终工作总结与审计半年工作总结格式模板精选汇编》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、审计助理年终工作总结范文我校审计工作在校党委,校行政的正确领导下,紧紧围绕学校中心工作,认真履行职责,积极开展了各项审计业务,现将一年的工作情况总结汇报如下:一,加强学习,更新审计观念学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能,充分发挥内审的职能作用,就要不断的加强学习,更新审计观念。今年初,省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型,促进我省教育事业又好又快发展的文件,通过学习使我们认识到:教育内部审计工作全而转型是教育改革和发展形势的需要。我们要积极探索内部审计转梨的途径和方法,实现由传统审计向管理+效益审计转变。为适应这一变革,做了以下几方面的工作:一是加大宣

2、传力度,使大家认清形势,自觉地成为审计工作转型的实践者。二是更新审计内容,在年度工作屮增加管理审计,效益审计的项目,使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。二,以科学发展观为指导,创新内审工作在新的形势面前,审计工作要适应科学发展观的要求,也必须要转型和创新。木年度屮对我校的基建工程项目:综合教学楼,实验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了屮介机构;与中介机构签订了委托合同;对内审人员进行了项日分工。在施工阶段的跟踪审计屮,我们加大了全过程跟踪审计的力度,参与了合同的咨询;主要材料的比价采购审计;工程进度款的审核;隐蔽工程的验收;己完工程量的签证验收;工程变更的确认等

3、重要坏节。通过基建工程跟踪审计,将工程项H造价控制rh事后向事中,事前延仲,做到了关口前移,同时为工程决算积累了原始资料,以便取得更佳的经济效益。三,审计工作开展情况参与招投标项目,物资采购验收项目,维修工程验收签证项目160余项;监督签订经济合同60余份;涉及资金近5000万元。通过以上工作,充分发挥了内审工作服务与监替的职能,使我校的内审工作在维护财经纪律,完善内部管理,提高经济效益等方而发挥了重要作用。基建维修工程项目审计,全年共开展基建维修项目76项,其屮:委托审计14项,自审项目62项。全年审计资金总额1939o83万元,定案资金总额1832o16万元,审减额107。67万元-

4、年中,在自己的的工作岗位上尽职尽责,用用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金。科研工作是高校发展的一项重要工作,我们集中力量加强了对科研专项资金的审查和监替,开展科研经费审鉴7项,使这些资金充分发挥了应有的效益。根据领导的安排,对我校50年校庆捐赠资金和学生突发事件的费用列支进行了专项审计,依照财务管理办法和内部审计准则,实事求是,客观公正的进行分析,论证,提出了合理化的建议,写出了全面详细的设计报告,为领导决策提供了参考依据。配合完成了年终班子及中层个人考核工作;干部竞聘的监督工作;人员招聘录用工作;职称评审监督工作;学校新生的录取工作;各种考试的监督工作;各项评先树优的考评活动。通过以

5、上工作的参与,规范了办事程序,避免了不正之风。根据党风廉政建设责任书,注重职业道德教育,不断强化廉政意识,坚持审计业务公开透明,发扬和保持了审计人员的良好形象。强化审计业务,提高综合审计工作能力。年中所有人员参加了会计和审计继续教育培训和考试,并取得了优异成绩,为实现审计工作的转型奠定了基础。四,工作体会和努力方向经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。在认真做好常规工作的同吋,对内审工作的重要事项,都及时给领导汇报,以取得领导对内审工作的重视和支持。另外,内审工作要树立服务意识,要在监督中体现服务,在服务中反馈监督。总结一年的工作,成绩是主要的,同时也存在一些不足之处,如审

6、计业务开展的不够全面,审计力度需进一步加强。在今后的工作中,我们将理清思路,求真务实,使内部审计工作再创新业绩。审计助理年终工作总结范文的文章内容就是这样了,希望对您的写作冇所帮助,更多相关内容请点击这里审计助理个人年度总结范文2017审计助理年度工作总结审计半年工作总结格式模板精选篇一:今年以来,我局在县委、县政府和市审计局的领导下,积极开展各项审计监督活动,较好地发挥审计保障经济社会运行的“免疫系统^功能作用。上半年,共完成审计项目10个,查出违规资金629万元,管理不规范资金5277万元,应上缴财政619万元,核减政府投资项目工程造价398万元,移送有关部门案件线索3项。提交审计专

7、题、综合性报告和信息简报23篇,被批示采用15篇。一、上半年开展的主要工作(一)开展财政预算执行审计。对全部政府性资金、本级财政、部门单位预算执行和政府存量资金进行了审计,进一步摸清全部政府性资金来源,分析了收入结构、可动用资金.负债等情况。在木级财政预算执行审计屮,反映了预算编制不完整不准确、预算追加项目没执行、部分预算执行不到位、预算收入管理不规范、中小企业扶持资金绩效不够明显,房改资金挤占廉租住房保障资金等问题,处理上缴财政4

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。