申请经费预算报告

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1、申请经费预算报告  根据我院xx年“最佳团日”活动安排现我专业根据院团委的指示精神并结合本专业实际情况策划并组织开展书画义卖活动现初步拟定我专业的活动经费预算其中“宣传活动经费”(3项)计304元活动前期准备经费(含“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、)计732元“交通费用”186元预算经费总计1222元详细如下:  一:“宣传活动经费”计有3项共计334元  1、宣传条幅印制费用144元  ——3条横幅(按照每米6元计算)计有6米一幅8米一幅10米一幅共计24米:144元;  2、宣传海报印制经费60元

2、  ——每份3元共需20份张贴地点:宿舍楼学校人流量大处  3、宣传页:100元  需求量1000张以上单价0.1元左右保守估计100元  用于第一天预展在校宣传发放及对外发放  4、请柬制作30元  主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会社会名家前来需求量20张(封面)10元内层:20元共计30元  二、活动前期准备经费根据我院要求并结合我专业实际本着量力而行、量入为出勤俭节约、花小钱办大事确保必须确保重点等工作原则我们提出预算如下  主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、预算经费共732元  

3、(一)场地布置经费(432元)  (二)、接待经费(300元)  三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元前往南里小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66反计:(15+5)*6=120  共计186元  以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元  以上经费预算是否符合实际请予以审核拨付  共青团西北大学职业技术学院  xx级会计电算化文2班团支部  XX年4月11日  申请经费预算报告[篇2]  县政府:  根据《山东省人民政府办公厅关于编制林地保护利用规划的通  知》(鲁

4、政办字[xx]197号)要求按照县政府的统一部署和安排及时成立了博兴县林地保护利用规划领导小组对我县林地保护利用规划工作进行了深入细致的研究为便于工作的开展特向县政府申请办公经费41.831万元用于业务培训、野外就餐补助、租用车辆、购置软硬件设备仪器等(详见附表)  以上申请当否请批示  博兴县林业局  xx年5月6日  资金审批报告单  xx年4月6日  《博兴县林地保护利用规划》物资仪器工具费用表  申请经费预算报告[篇3]  卫生局:  财政局:  基本药物制度工作启动以来我院在县卫生局、县财政局的领导下稳步推

5、进医改各项工作严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度认真落实药品网上阳光采购建立健全药物采购监督管理机制财务上严格按照“xx年剑阁县部门预算方案”进行财务管理实施10个月以来经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来特申请我院追加xx年度财政经费预算报告如下:  一、基本情况  全乡10个行政村10个村卫生站11个乡村医生;医院现有在职职工11人退休职工5人其中正式5人、临时6人占地面积2000余平方米建筑面积1800平方米设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生

6、化)等临床科室拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备开放床位16张  xx年我院财政预算拨付情况:全年预算拨付268988元其中部门收入(任务)219918元全年实际拨付49070元  xx年我院费用预算支付情况:全年预算费用支付268988元  其中工资福利支出(含村卫生站7200元)xx56元商品和服务支出64663元对个人和家庭补助2962元  二、实际运行情况  1、收入情况:实施药品基本药物制度零差率后总收入44.5万元其中:医疗收入10万元、药品收入30.4万元其他收入4.1

7、万元(防保收入)医院全年用于支出的实际收入即医疗收入10万元加财政实际拨付经费4.9万元共计14.9万元  2、主要支出情况:经常性支出:全院人员工资(xx年剑阁县部门预算方案)全年20万元不含节假日补助;村卫生站补助0.7万元;上缴养老、医疗保险3.3万元;水电费2.8万元;差旅接待生活费用3.8万元;网络、办公电话费用0.6万元;各类耗材印刷打印费1.3万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用2.6万元;合作医疗补偿垫付周转费用4万元临时性支出:规范化建设2.6万元中医工作1.9万元灾后重建项目实施费用3.8万元医

8、院全年实际支出47.4万元存在缺口32.5万元  三、存在的问题  随着国家基本药物制度、药品零差率制度、xx年剑阁县部门预算方案的深入推行由于医院收入减少财政投入的严重不足医院使用的资金有限后期越来越多的问题凸显出来主要表现在:一是人员不稳定因素因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低工资

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