毕业论文《宁安泼雪泉矿泉水公司内部审计存在的问题及对策》

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1、现代企业制度要求内部审计在企业的内部控制过程、风险管理、提供管理咨询服务、等方面发挥重要作用。随着企业内部环境和外部环境的变化,内部审计的地位、职能、作用、方法等也发生和应的转变。现代企业内部审计应以加强企业内部经营管理为出发点,内部审计人员应充分发挥主观能动性,及时对企业生产经营活动屮的经济事项进行鉴证,以便更有效地提高金业经营效益、最大化地防范企业风险。论文首先探讨企业内部审计的含义、主要职能、作用、职责范围和主要审计内容等基本理论问题,然后以理论联系实际为出发点,结合宁安泼雪泉矿泉水有限公司的特点,公司企

2、业内部审计的实际情况,对H前企业内部审计缺乏独立性、人员素质及工作质量偏低等问题进行了较详尽的阐述并分析具产生的原因为缺乏健全的质量保障体系、内部审计资源有限、和外部审计缺乏交流,最后提出解决问题的办法。关键词:内部审计审计职能独立性AbstractModernenterprisesystemrequestofinternalauditintheenterpriseinternalcontrolprocess,riskmanagement,toprovidemanagementconsultingservice

3、s,andplaysimportantrole.Alongwiththeenterpriseinternalenvironmentandexternalenvironmentchanges,internalauditingofstatus,function,thefunction,themethodscorrespondingchangesalsooccurred・Modernenterpriseinternalauditshouldwithreinforcingtheenterpriseinternalman

4、agementasthestartingpoint,internalauditorsshouldfullyexertsubjectivity,foranenterprisetomanufacturemanagementactivityintheeconomicmatters,sothatthedetectionmoreeffectivelyimproveenterprisemanagementbenefit,maximizeprevententerpriserisk.Itfirstlydiscussesthem

5、eaningofenterpriseinternalaudit,themainfunction,thefunction,thescopeofthefunctionsandmainauditcontentandsoonbasictheoreticalissues,andthentolinktheorywithpracticeasthestartingpoint,thexuequanmineralwatersplashedwithninganlimitedcompanyofcharacteristic,compan

6、yenterpriseinternalauditoftheactualsituationofpresententerpriseinternalaudit,lackofindependence,personnelqualityandworkingqualityproblemssuchaslowgivesadetaileddiscussionandanalysisthereasonsforthelackofasoundqualityassurancesystem,internalauditresourcesarel

7、imited,andexternalauditlackofcommunication,finallyproposesthesolutiontotheproblem.Keywords:InternalauditAuditFunctionindependence摘要IAbstractII第1章绪论11.1研究背景与意义11・2加强内部审计质屋的必要性1第2章企业内部审计基础理论研究32.1内部审计的含义32.2内部审计的目的42.3内部审计的职能与对象52.4内部审计机构和人员62.5内部审计程序与方法7第3章宁安

8、泼雪泉矿泉水公司情况介绍83.1宁安泼雪泉公司简介93.2公司内部审计基本情况9第4章宁安泼雪泉矿泉水公司内部审计存在的问题124.1内部审计缺少完整的独立性124.1.1内部审计机构缺乏独立性124.1.2内部审计人员缺乏独立性134・2内部审计人员整体素质不高154.3内部审计工作质量不高164・4产生问题的原因分析164.4.1缺乏健全的内部审计质量保证体系164.4.2内部审计

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