欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:455398
大小:283.39 KB
页数:26页
时间:2017-08-04
《义乌市中小企业货币资金内部控制的研究【毕业论文】》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、毕业论文(20__届)义乌市中小企业货币资金内部控制的研究II摘要货币资金是企业生产活动中的重要组成部分,也是最容易发生错弊的资产。而对于中小企业来讲,货币资金的内部控制尤为薄弱。因此为了实现中小企业货币资金开支的合理、合法和货币资金回收的安全可靠,防止贪污舞弊行为,保证资产的安全和会计资料的正确,满足生产和经营的需要,必须加强对中小企业货币资金的管理和控制。本文以义乌市中小企业货币资金内部控制为研究对象,首先从理论上分析了中小企业和货币资金内部控制的相关概念,接着阐述义乌市中小企业货币资金内部控制的现状,然后通过对问卷调查以及实地走访取得义乌市中小企业货币
2、资金内部控制相关数据的分析,得出当前义乌中小企业货币资金内部控制存在的一些问题,并针对这些问题提出改善义乌市中小企业货币资金内部控制的对策,完善货币资金的内部控制制度。关键词:中小企业;货币资金;内部控制IIAbstractMonetaryfundisnotonlyanimportantpartofenterpriseassets,butalsothebloodofanenterprisefortheproductionactivities.Andthefraudanderroristhemostlikelytohappen.Mostactsoflawles
3、snesssuchasfraud,corruptionandembezzlementareinconnectionwithmonetaryfund.Themainpurposeoftheinternalcontrolofmonetaryfundinsmallandmedium-sizedenterpriseistoachievethereasonableandlegitimateexpenseandthesafetyandreliablenessformonetaryfundrecoverywhichisinordertopreventfrauds,ensu
4、retheassetssecurityandtheaccountingdatacorrectandmeettheneedsofproductionandoperation.Inthispaper,theresearchobjectistheinternalcontrolofmonetaryfundinsmallandmedium-sizedenterpriseofYiWu.Firstly,weanalysetheconceptofinternalcontrolofmonetaryfundinsmallandmedium-sizedenterprisetheo
5、reticallyandexpoundthecurrentsituationoftheinternalcontrolofmonetaryfundinsmallandmedium-sizedenterpriseinYiWu.Thenweobtainedtherelevantdataoftheinternalcontrolofmonetaryfundinsmallandmedium-sizedenterpriseinYiWuthroughthequestionnaireandon-the-spotvisit.Thirdly,wedrawsomeproblemsf
6、orthiscurrentsituation.Finally,weputforwardsomecountermeasurestoimprovetheproblemsintheinternalcontrolofmonetaryfundinsmallandmedium-sizedenterpriseinYiWuandperfecttheinternalcontrolsystemofmonetaryfund.Keywords:smallandmedium-sizedenterprise;Monetaryfund;InternalcontrolII目录1论文相关理论
7、基础11.1相关定义11.1.1中小企业的定义11.1.2货币资金的定义11.1.3内部控制的定义21.2中小企业货币资金内部控制的意义22义乌市中小企业货币资金内部控制问卷调查分析32.1问卷设计及实地调查32.1.1调查目的32.1.2调查样本32.1.3调查问卷的设计32.1.4调查数据统计分析32.2调查样本企业基本情况分析42.3义乌市中小企业货币资金内部控制的现状43义乌市中小企业货币资金内部控制存在的问题及分析63.1内部控制认识不到位63.2内部审计的独立性差73.3家族式的经营方式83.3.1组织结构不合理83.3.2缺乏高素质的管理者93
8、.4缺乏健全的内部控制制度93.4.1内部控制制度缺
此文档下载收益归作者所有