怀宁县审计局行政权力运行流程图

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1、怀宁县审计局行政权力运行流程图1•对拒绝、拖延提供与审计事项有关的资料,或者提供的资料不真实、不完整,或者拒绝、阻碍检查的行政处罚权运行流程图承办机构:综合法规股、行政事业审计股、财政金融和企业审计股、固定资产投资审计股、投资审计中心、经济责任审计办公室等股室服务电话:0556-4620100监督电话:0556-4620106承办机构:综合法规股、行政事业审计股、财政金融和企业审计股、固定资产投资审计股、投资审计中心、经济责任审计办公室等股室服务电话:0556-4620100承办机构:综合法规股、行政事业市计股、财政金融

2、和企业市计股、固定资产投资审计股、投资审计中心、经济责任审计办公室等股室服务电话:0556-4620100监督电话:0556-46201064.暂停拨付权运行流程图承办机构:综合法规股、行政事业审计股、财政金融和企业审计股、固定资产投资审计股、投资审计屮心、经济责任审计办公室等股室服务电话:0556-46201005.审计监督权运行流程图V对被审计单位违反国家规定的财政、财务收支行为,在法定职权范围内采収处理措施跟踪检杳被审计单位审计整改惜况。被审计单位在审计报告送达ZLI起90天内,将审计整改情况书面函告审计机关承办机

3、构:综合法规股、行政事业审计股、财政金融和企业审计股、固定资产投资审计股、投资审计中心、经济责任审计办公室等股室服务电话:0556-4620100监督电话:0556-46201066.核查社会审计机构出具的相关审计报告权运行流程图按照审计机关审批流程报请局长或分管局长签发移送冇关主管机关依法追究责任承办机构:综合法规股、行政事业市计股、财政金融和企业市计股、固定资产投资审计股、投资审计中心、经济责任审计办公室等股室服务电话:0556-4620100监督电话:0556-4620106审计机关编制年度工作计划结合项II审计,

4、对内部审计工作进行指导和监督授权内部审计自律组织对内部审计工作进行日常指导和监督审计机关制定和芫善内部市计制度,建立健全规范内部审计行为的规章制度对内部审计工作进行业务指导和监督对核查或审计发现的问题,监督相关单位整改承办机构:办公室、综合法规股、行政事业审计股、财政金融和企业审计股、固定资产投资审计股、投资审计中心、经济责任审计办公室等股室服务电话:0556-4620100监督电话:0556-4620106项目执行单位组成审计组,制发审计通知书审计机关按照法律法规要求,制发报送资料通知书制作并送达报送资料清单,明确提交

5、资料的期限,要求被审计单位提供与审计事项有关的资料审计人员对被审计单位报送的资料进行确认,取得被审计单位负责人对本单位提供资料的真实性和完整性书而承诺按照规定管理和使川被审计单位报送的资料对拒绝或者拖延提供与审计事项冇关的资料,或者提供资料不真实、不完整的,由审计机关责令改正,可以通报批评,给予警告;拒不改正的,依法追究被审计单位和直接负责的主管人员及其他直接责任人员责任X丿承办机构:综合法规股、行政事业审计股、财政金融和企业审计股、固定资产投资审计股、投资审计中心、经济责任审计办公室等股室服务电话:0556-46201

6、00监督电话:0556-4620106承办机构:综合法规股、行政事业审计股、财政金融和企业审计股、固定资产投资审计股、投资审计中心、经济责任审计办公室等股室服务电话:0556-4620100监督电话:0556-4620106

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