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时间:2019-10-15
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1、2018年市委台办部门预算有关情况的说明13第一部分部门概况13一、主要职能1、贯彻执行党中央、国务院的对台方针政策和省委、省政府的对台工作部署,检查各区市、市直单位贯彻落实情况;制定我市对台工作意见。2、组织、指导、管理、协调全市对台工作。3、指导、协调对台经济工作;做好对台资企业的政策指导、服务及台商投诉的协调工作。4、指导、协调青台间的交流与交往工作;指导、协调有关部门处理青台间人员往来衍生的事务。5、组织、指导对台宣传、涉台新闻和涉台教育工作。6、组织、指导全市重大涉台活动;会同有关部门处理涉台重大突发事件
2、;组织、指导、协调有关部门做好来青台湾渔船的管理工作。7、指导各民主党派、工商联和其他群众团体的涉台工作。8、组织、指导全市台属工作;管理台胞捐赠工作。9、指导市台湾同胞投资企业协会、市台属联谊组织工作。10、承担市委对台工作领导小组的日常工作。11、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。13二、机构设置我办内设机构共8个,分别为:秘书处、经济处、联络处、宣传处、协调处、党总支和直属全额拨款事业单位青岛市台湾同胞接待站、青岛市台湾同胞投资促进处。三、预算单位构成我办预算包括:部门本级预算(所属两个全额拨款事
3、业单位预算未独立核算)。13第二部分2018年部门预算情况和重要事项说明13一、2018年部门预算情况说明(一)2018年收支预算总体情况说明2018年收入预算为1229.82万元,其中,财政拨款1229.82万元,占100%。2018年支出预算为1229.82万元,其中,基本支出1229.82万元,占100%;项目支出0万元,占0%。(二)2018年收入预算情况说明2018年收入合计1229.82万元,其中:财政拨款收入1229.82万元,占100%。(三)2018年支出预算情况说明2018年收入合计1229.8
4、2万元,其中:基本支出1229.82万元,占100%。(四)2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年财政拨款收支预算1229.82万元。2017年是1271.93万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少42.11万元,减少3.31%。主要原因是按照《财政部关于进一步做好一般性支出压减工作的通知》要求,财政拨款一般公共预算逐年递减5%左右,在职人员转退休导致人员经费减少。(五)2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2018年一般公共预算收入1229.82万元,与201713年相比减少4
5、2.11万元。主要原因是按照《财政部关于进一步做好一般性支出压减工作的通知》要求,财政拨款一般公共预算逐年递减5%左右,在职人员转退休导致人员经费减少。2018年一般公共预算支出1229.82万元,与2017年相比减少42.11万元。主要原因是按照《财政部关于进一步做好一般性支出压减工作的通知》要求,财政拨款一般公共预算逐年递减5%左右,在职人员转退休导致人员经费减少。其中:一般公共服务(类)支出1229.82万元,占100%。一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)271.03万元,2017年是279.
6、60万元,比上年减少3%,主要原因是按照《财政部关于进一步做好一般性支出压减工作的通知》要求,财政拨款一般公共预算逐年递减5%左右。(六)政府性基金预算收支情况我办2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(七)2018年财政拨款基本支出预算情况说明2017年,通过财政拨款安排的基本支出1229.82万元,其中:人员经费849.7913万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助
7、学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费380.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(八)2018年财政拨款安排的“三公”经费情况公务用车运行维护费8万元,比2017年下降31%,主要用于:公务用车的保险、加油、维修等,下降的主要原因是严格落实
8、中央八项规定精神,压缩公务用车费用预算。二、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费情况2018年本部门机关运行经费支出380.03万元,2017年是388.60万元,比2017年减少8.57万元,减少2.2%。主要原因是按照《财政部关于进一步做好一般性支出压减工作的通知》要求,财政拨款一般公共预算逐年递减5%左右。(二)政府采购情况2018年本部门政府采购
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