新建碳项目可行性研究报告

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1、目录第一章项目基本情况3第二章项目必要性分析11第三章市场调研预测15第四章投资建设方案20第五章项目选址分析21第六章建设方案设计25第七章工艺技术27第八章环境影响概况29第九章安全经营规范34第十章建设风险评估分析38第十一章节能方案43第十二章项目实施安排46第十三章投资方案48第十四章经济效益51第十五章综合结论56新建碳项目可行性研究报告报告摘要一一项目预计总投资6189.97万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的86.36%;流动资金844.31万元,占项目总投资的13.64%o预期达纲年营业收入7784.0

2、0万元,总成本费用6119.59万元,税金及附加29.02万元,利润总额1664.41万元,利税总额1935.27万元,税后净利润1248.31万元,达纲年纳税总额686.96万元;达纲年投资利润率26.89%,投资利税率31.26%,投资回报率20.17%,全部投资回收期6.46年,提供就业职位119个。报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况,提出建设项目资金筹措方案,编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。第一章项目基本情况一、项目承办单位基本情况(-)公司名称XXX有限责任公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至

3、上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组III级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由

4、设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。(三)公司经济效益分析上一年度,XXX有限责任公司实现营业收入7653.35万元,同比增长17.12%(1118.91万元)。其中,主营业业务碳生产及销售收入为6927.76万元,占营业总收入的90.52%o根据初步统计测算,公司实现利润总额1725.78万元,较去年同期相比增长232.26万元,增长率15.55%;实现净利润1294.34万元,较去年同期相比增长278.23万元,增长率27.38%o表1:上年度主要经济指标

5、项目单位指标完成营业收入万元7653.35完成主营业务收入万元6927.76主营业务收入占比90.52%营业收入增长率(同比)17.12%营业收入增长量(同比)万元1118.91利润总额万元1725.78利润总额增长率15.55%利润总额增长量万元232.26净利润万元1294.34净利润增长率27.38%净利润增长量万元278.23投资利润率29.58%投资回报率22.18%财务内部收益率20.50%企业总资产万元10777.84流动资产总额占比流动资产总额资产负债率34.98%万元3770.1149.10%二、项目概况(一)项目名称碳投资建

6、设项目(二)项目选址XXX产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积16394.86平方米(折合约24.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.03%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度217.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16394.86平方米,建筑物基底占地面积8694.19平方米,总建筑面积20329.63平方米,其中:规划建设主体工程1296&62平方米,项目规划绿化面积1436.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费1823.02万

7、元。(七)节能分析1、项目年用电量540351.61千瓦•时,折合66.41吨标准煤。2、项目年总用水量3197.52立方米,折合0.27吨标准煤。3、“碳投资建设项目”,年用电量540351.61千瓦•时,年总用水量3197.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.68吨标准煤/年。达纲年综合节能量23.43吨标准煤/年,项目总节能率21.59%,能源利用效果良好。(A)环境保护项目符合XXX产业发展示范区发展规划,符合XXX产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都釆取了切实可行的治理措施,严格控制在国家

8、规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6189.97万元,其中:固定资产投资(固定资产投

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